你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

老师公司法人疤他车过户到公司来,变为公司资产,假如卖给公司是四十万,公司是不是可以通过对公账户把款转给法人,然后下个月我们做账时候是不是需要入固定资产处理并折旧,新车是四年折旧,二手车可以按照三年折旧不呀
公司想把名下的轿车按照残值转让给个人,账上公司的车折旧已折旧完。如何账务处理,需要进项转出们
单位购买一台车,已经折旧完毕。现在转让给单位的股东(股东为另一家公司),免费给他的。 账务应该如何处理?
我公司为一般纳税人公司账面上有一辆汽车(假设原值10万元,累计折旧9万元),进项已抵扣,现在按照2.68万元过户转让给老板个人了,如何做账?如何纳税?汽车市场价大概在4万左右
老师,我和我老公买的车都是挂在公司名下,都已折旧4年,已折旧完了,用的小企业会计准则,现在把这两辆车都卖给我和我老公,就是卖给个人,我按低于市场价,出售,请问账务处理怎么做,需要做销售合同吗?
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
问题是账上固定资产=全部折旧了
以前会计公司的车没有设置残值,现在累计的折旧就等于原值。所以第一笔把固定资产转入清理没发写,只能借:累计折旧,贷:固定资产
老师,开具13%税率的发票是2联吗
你好 账上固定资产=全部折旧,处置分录是 借:累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理,贷:资产处置损益 开具13%税率的发票,是三联的
没有三联票普票
你好,之前的进项抵扣了,处置是开具专用发票的