你好; 不冲突的; 一个按工资个税 按月报社保 报个税 ; 个体户按季度报经营所得税的即可

如果一个人他有一个个体工商户,他有正常的生产经营所得,按照核定征收在交税;他同时有在一家公司上班,每个月有正常的工资收入,然后这个工资是正常按照薪金每个月申报个税的,请问这种情形可以不,两种类型的收入两种纳税方式
老师好,如果有正规单位有工资交纳社保,这样的人可以再申请一个个体户吗?个体户的经营所得和他在公司上班的工资薪金所得有冲突吗?会多交税吗?
老师好,我在单位上班交社保,正常报个税,工资薪金这一块,然后我还有个体工商户,这个个税怎么报,两个冲突吗?
老师,比如我在单位上班,然后自己还有个个体户,单位那边给交保险报个税,那个体户这边是还得报经营所得税吗?每年6万的免税额,工资和个体户的冲突吗?应该怎么做帐?
老师,我有工资薪金所得,同时又是另一个个体工商户的法人,个体工商户法人交经营所得,这两个所得在扣除上有没有冲突,两处所得还要合并汇算清缴吗?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
经营所得在哪里申报,有起征点啥的吗
你好;自然人客户端里面- 经营所得里面去报哈 - 按季度申报的 、 这个看你地方; 有的地方是季度不超过9万或者30万是免经营所得税的
在自然人电子税务局(扣缴端)里没找到经营所得,只看到工资薪金和劳务报酬那些模块了
有经营所得模块的;顶部 里面; 点击 或者截图
老师,我找到了,在代扣代缴的右边,点开之后是灰色的不让填
你好; 你先采集信息哦 ; 采集了在报
采集完了,在左侧预缴纳税申报里,对吗?人员自动上来了,但是收入,成本费用那块还是灰色的
你好;对的;在预交里面报 ; 你不是查账的话; 成本费用就没法写的
是查帐的
查账的话; 成本费用可以写哈; 除非你系统不对
老师,我找到了,得点 公共信息的更改,这个税是怎么算的,老师,利润 9万,得交5500的税,利润 5万交1500的税
你好; 个税查账的话 按照利润总额*税率 -扣除数计算的
扣除数是怎么算的
你好; 看附件的税率和扣除数的
老师,这个附件内容 和工资薪金的扣除数是不一样的对吗
你好; 是的; 不一样的; 经营所得税和工资个税是不一样的税种的