可以的,什么时间发下去的。

老师,我想问一哈去年有一笔管理费用科目做错了,但不影响去年的利润。但所得税汇算清缴的时候我都是按照真实的申报的,这个我还需要调去年的账吗
老师,就是我们年终奖要这个月发,,但是属于2022年成本,发多少不清楚,我可以先暂估一个数,汇算清缴时候在把数据补上去,如果暂估多了,我在调增企业所得税,但是涉及到他们各自个人所得税,我可以在发年终奖时候当月按全年一次性奖金报税吗,如果可以的话,他算2022年,还是2023年
请问老师,我在22年12月份的时候计提了全年一次性奖金,但是申报的时候只申报了一部分,是并入到工资薪金里面申报的,到23年1月份的时候又申报了一部分全年一次性奖金,也是并入到工资薪金中的,现在我想问,我是更正申报还是在个人所得税汇算清缴更正 ?个人汇算清缴表中可以更正全年一次性奖金吗?
老师您好,我现在需要把2021年一笔预收开票确认收入,打算修改2021年第四季度的所得税及财报和2021年报。那样的话就会影响2022的财报我还没做2022年的汇算清缴,我2022的财报需要每个季度都做更正吗
老师,公司更正了21年的个税,产生了补缴税款10万,员工要在我们更正个税后再去做一次汇算清缴,如果和第一次汇缴时的金额对比要退税5000元,那员工需要等我们补税10万元后才能去税局退税吗?
公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗, 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢
客户打款员工微信收取的,可以开发票给客户吗
老师你好,问下公司买的提货卡送人,可以直接入招待费吗
老师,我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款,我做的分录是借:银行存款-美元户223435.52 贷:银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗?
老师,我客户要给人开普票,想微信收款,这样能行吗
建筑公司,前财务24年支付供应商货款,发票未入账,这个月手这家公司账务,怎么做会计凭证,还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票,都未入账一直挂应付账款,电子税务局可以截图打印发票做凭证,入以前年度损益调整吗?
申报经营所得A表的时候显示这个是什么意思呢?
资产负债表预付账款余额是哪几个科目相加得出来的
我们公司买了一个需要安装的设备,计入在建工程了,设备后来没安装就卖了,后续账务处理,借主营业务成本贷在建工程吗
老师24年12月份计提了年终奖,25年6月份发放,24年企业汇算清缴调整调增了,在25年汇算清缴可以调减吗?
2023年7月份 发的
你好,那应该是在八月份申报过。
应该在八月份申报个税的,你这个不影响2022年申报的。
发放的,次月才申报个税。
可是我做奖金只能做到2023年了 不会合并到2022年平均工资吧
对的,是的,是这么做的。
那就是平均不到2022年的工资了对吗
的,是的,是这么做,是这么理解的。
如果2022年发的 忘记申报了 我就去更正2022年12月的个税 这样就能平均到2022年工资 但是个人所得税汇算清缴有影响 要怎么办?
你好,先修改灰菜青椒,然后再更正预缴。
没懂什么意思 你的这个操作是更正个人所得税汇算清缴的吧
对的,是的,先更正汇算清缴
不对吧 先更正企业的个人所得税 再更正个人所得税汇算清缴
先更正汇算青椒才能更正预缴,你试一下的。