你好对的 是这么做的

老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
老师我们公司一月份组建,发第一个月工资财务还没有到岗,没有申报个调税,二月份做了零申报,现在想补交个调税,更正申报网上做不了,因为要加人员要去税务大厅,要公章,我们公司公章再外地,如果财务索性不去补交,年底让员工自己汇算清缴的时候补交可以吗?财务不申报,个人APP又如何知道员工这一块工资呢。
请问去年为员工代扣申报个人所得税,其中两个月数字有误少算了一万六千多,现在更正申报了,电子税务局显示需要补交税一千多元。更正后的金额在员工手机上的个人所得税app上也更正过来了,但是员工汇算清缴时没有发现需要补税的情况,这是为什么呢?
老师,公司更正了21年的个税,产生了补缴税款10万,员工要在我们更正个税后再去做一次汇算清缴,如果和第一次汇缴时的金额对比要退税5000元,那员工需要等我们补税10万元后才能去税局退税吗?
老师我想问一一下,我现在要更正22年企业所得税江算清缴表,因为我们要补22年每个月的利息收入,一次性补在2023年12月份,现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表,收入返回去后资产总额超过5000万了,22年汇算清缴能享受小微企业吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
为什么需要我们补税了,员工才能退税呢?员工和税局之间的问题,和我们企业没有关系吧?
那他预缴的时候不应该交税吗? 你们单位需要履行代扣代缴的义务
预缴时要交税,公司有帮员工扣了税的,但是金额错了啊。那员工再去税局做一次汇算清缴,因为我们申报的收入有错造成了员工退税,什么情况下员工自己再次汇缴时要退税呢?
你好,首先你们预缴的数按照正确的来 他预缴的时候有多教,比如他有劳务报酬的 或者是他有增加专项附加扣除的 汇算清缴可以申请退税
如果你们预缴是正确的,也没有手里扣没有多交,不会给他退回
就是我们每月预缴是申报错了,导致帮员工代扣代缴个税错了,那公司更正了个税后,向税局补缴的部分是要向员工追讨回来的。但是员工因为我们报的全年收入错了,可能影响到员工第二次汇缴清缴的金额和第一次汇算清缴的金额有差异例如可以退5000元,那税局会等我们补缴了10万元后,员工才能去退税5000元吗?还是会等我们退税了员工才可以再做汇缴清缴呢?
是 先缴纳10万 才能退汇算清缴的 没有缴纳不会给你们退 做汇算清缴的申请退税