您好,不是的,这个需要自已填写的
老师:请问所得税汇算清缴。A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表数据都已经填写。但是相关账载金额和税收金额数据没有自动带到A10500纳税调整项目明细表中,申报失败,这是哪里出了问题吗
企业所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表,业务招待费支出。是不是我只填账载金额就可以,税收金额是自动跳出来的吧
企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表的税收金额是自动带出来的吗
企业所得税汇算清缴的无票支出调增是填纳税调整项目明细表(A105000)的哪一行,账载金额和税收金额都要填写吗
企业所得税汇算清缴表中的“纳税调整项目明细表”收入类调整项目里的其他,主要用来调整什么?
老师,开出销售发票70500元含税专票,实际收到7万,500元优惠掉了,这优惠的会计科目怎么写?
税法增值税确认收入时点是收到款项或发货时,但是会计准则是风险报酬转移,按已完成订单确认收货,请问这种税会差异怎么处理
老师您好 遇到一个问题 就是公司借款给员工A3万元,用于采买 采买东西1万5000元需要和对方签合同 合同主体是对方和我们公司 对吗 A员工可以直接支付给对方 到时候拿票来冲报销 对吗
老师,公司要注销了,但是账上有法人的其他应付款,这个怎么处理?
老师您好,先支付货款,下个月在开普票。个有什么风险?
老师您好 我们2025年8月份补交2024年增值税要怎么做账呀
地铁票普通发票,可以抵扣进项税额吗
你好老师,企业买入手机开专票可以抵扣吗?名称少了普通合伙可以吗?
老师,请问一下个人所得税劳务报酬申报。税款是没有滞纳金的说法是吗?还有就是申报劳务报酬的人员,残疾人保障金把这个人员计入进去的吗?
甲方给乙方出售一辆机动车,乙方入实收资本,甲方是计入长期股权投资吗
那这个数据在哪里查
在你平时做账里面,看下哪些是暂估的,哪些是业务招待费,一般就是调这些
业务招待费账载金额3万,为什么税收金额才几千?
你们收入是多少,只要不超过范围 ,不需要调增的
不调增的话需要补税
你是想要多交税吗?
不多交啊,就是想调平就好了
你在第30行其也那里调就可以
我想知道的是为什么账载金额和税收金额不一致
你说的是哪个科目的了?
我不是在说业务招待费?
你要不会你就别出来误导人,看你回答的都是什么
您说的是哪个金额不一致了