借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师交工会经费、教育附加、地方教育附加、城建税分录怎么写噢?谢谢
收到职工教育经费专票分录怎么做?
老师您好!职工教育经费的专票分录怎样做?谢谢
你好老师,员工的培训费我入职工教育经费了。您看是这样做分录吗:借管理费用-培训费,贷应付职工薪酬-职工教育经费。结转费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
老师好!老师,会计继续教育发票是计入职工教育经费吗? 1.发生时先计提: 借:管理费用—职工教育经费 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 2.付款时 借:应付职工薪酬—职工教育经费 贷:库存现金/银行存款 对吗?谢谢!
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
是专票老师
专票的话就增加一个进项税额就行
专票借:管理费用 应交税费 贷:应付职工新酬 借:应付职工新酬 贷:银行存款。 还是借:管理费用 贷:应付职工新酬 借:应付职工新酬应交税费一进 贷:银行存款
专票借:管理费用 应交税费 贷:应付职工新酬 借:应付职工新酬 贷:银行存款。