你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
老师,公司缴纳的培训费,这样做分录可以吗 借 管理费用 办公费 贷 应付职工薪酬 职工教育经费 借 应付职工薪酬 职工教育经费贷 库存现金
继续教育培训费计入 借:管理费用-职教培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?
培训费借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?后面附培训费发票对吗?
老师好,公司经理年培训费用49800元,按月分摊 ,做账分录计提:应付职工薪酬-教育经费,贷银行存款 分摊分录:借管理费用-教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费吗?
老师好,总经理培训费49800元是年费,我按月分摊,分录为应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银行存款,分摊借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费对吗?
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
是的。支付的时候是这样做吗?
老师,我看之前会计做的账是这样做的,您看这样做对吗,直接做一笔账:借应付职工薪酬-教育经费,贷银行。这样应付职工薪酬还出现负数了
你好!这是支付,然后还要结转到费用中
老师,那先做结转费用呢,还是先做支付呢
你好!你们是先付款还是先收到发票?
老师,如果我修改之前的凭证,我是直接冲销再做一个新的分录还是直接做一个修改记号凭证再添加一个结转费用的分录呢
来了发票付款,给员工报销的培训费,都是一起的
你好!修改的话个人建议红冲之前的在做蓝字正确的,发票付款同时的话做复合分录一张凭证上都做完
好的谢谢老师。麻烦您了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢