你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
老师,公司缴纳的培训费,这样做分录可以吗 借 管理费用 办公费 贷 应付职工薪酬 职工教育经费 借 应付职工薪酬 职工教育经费贷 库存现金
继续教育培训费计入 借:管理费用-职教培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?
培训费借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?后面附培训费发票对吗?
老师好,公司经理年培训费用49800元,按月分摊 ,做账分录计提:应付职工薪酬-教育经费,贷银行存款 分摊分录:借管理费用-教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费吗?
老师好,总经理培训费49800元是年费,我按月分摊,分录为应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银行存款,分摊借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费对吗?
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
是的。支付的时候是这样做吗?
老师,我看之前会计做的账是这样做的,您看这样做对吗,直接做一笔账:借应付职工薪酬-教育经费,贷银行。这样应付职工薪酬还出现负数了
你好!这是支付,然后还要结转到费用中
老师,那先做结转费用呢,还是先做支付呢
你好!你们是先付款还是先收到发票?
老师,如果我修改之前的凭证,我是直接冲销再做一个新的分录还是直接做一个修改记号凭证再添加一个结转费用的分录呢
来了发票付款,给员工报销的培训费,都是一起的
你好!修改的话个人建议红冲之前的在做蓝字正确的,发票付款同时的话做复合分录一张凭证上都做完
好的谢谢老师。麻烦您了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢