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老师你好 这个有减免的怎么填报税金额, 小规模开的5个点不动产发票在古丈县开的,(开的发票含税金额是635800)但是已经在吉首市的税务局已经把税交了,(在吉首交税的时候减掉了一个60万只交了53800的税)请问在古丈县的电子税务局怎么填申报金额

2023-07-17 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 18:45

你好;  你是租赁不动产; 你按5%税率部分在服务栏次去报;  预交的税费会自动出来抵减的;  

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快账用户2111 追问 2023-07-17 18:46

这样填有错吗?要减掉60万

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齐红老师 解答 2023-07-17 18:46

你好; 你之前不动产那边是预交了好多比例的;全额缴纳税费了吗? 

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快账用户2111 追问 2023-07-17 18:49

之前开好票交的这样的在吉首市税务局

之前开好票交的这样的在吉首市税务局
之前开好票交的这样的在吉首市税务局
之前开好票交的这样的在吉首市税务局
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快账用户2111 追问 2023-07-17 18:49

开的发票60几万是在古丈县开的

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齐红老师 解答 2023-07-17 18:53

你好;      预交栏次 出来是你们的预交金额;  你去看看 这个 60多万只是部分预交哦 ;   到时如果预交完了。 就可以直接机构地不用缴纳了。直接抵减即可   

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快账用户2111 追问 2023-07-17 18:59

是这样填的吗? 这个附列资料二要怎么填?

是这样填的吗?
这个附列资料二要怎么填?
是这样填的吗?
这个附列资料二要怎么填?
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齐红老师 解答 2023-07-17 19:00

你只预交了1790.这个金额吗?  那就是这样来报的;  

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快账用户2111 追问 2023-07-17 19:09

增值税只按635800-600000=35800金额交的增值税那我是不是要补交2万多的税?

增值税只按635800-600000=35800金额交的增值税那我是不是要补交2万多的税?
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齐红老师 解答 2023-07-17 19:16

你好; 对的; 就会产生缴纳的  

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快账用户2111 追问 2023-07-17 19:20

那个减掉的60万是什么意思?那边吉首税务局说不用再交税了我这边该怎么填?

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齐红老师 解答 2023-07-17 19:51

你好;  这个是出售还是出租;  出售的话;会减去房屋原值部分的  

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快账用户2111 追问 2023-07-17 19:53

把房子卖出去的

把房子卖出去的
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齐红老师 解答 2023-07-17 19:54

那就得减去原值金额哈 ; 来计算增值税的 

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快账用户2111 追问 2023-07-17 19:59

发票总共开了635800我应该怎么填?

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快账用户2111 追问 2023-07-17 20:01

635800-600000还剩35800这个申报表上怎么填?麻烦老师告诉一下

635800-600000还剩35800这个申报表上怎么填?麻烦老师告诉一下
635800-600000还剩35800这个申报表上怎么填?麻烦老师告诉一下
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齐红老师 解答 2023-07-17 20:03

你好;你按5%计算缴纳; 这个是没有减免金额的; 不写减免表哈  ;  增值税不减免的;正常按照

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快账用户2111 追问 2023-07-17 20:04

填在这里吗?

填在这里吗?
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齐红老师 解答 2023-07-17 20:11

是的;对的;按照不含税服务栏次5%这个栏次去报 

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快账用户2111 追问 2023-07-17 20:22

那还得补交税?

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齐红老师 解答 2023-07-17 20:34

你好;  你这个  注意下有一个小规模附列资料还得去写资料哈;     5%这个栏次里面; 有一个 全部含税收入 、本期扣除金额 、含税销售金额 、 还有一个不含税销售额去填写、到时就可以体现你的差额部分 ; 这样来 ;就不用再缴纳税费的  、然后主表把这个不含税的销售额写在4栏次去 ; 就应该不用缴纳了。 你填写去看看 

你好;  你这个  注意下有一个小规模附列资料还得去写资料哈;     5%这个栏次里面; 有一个 全部含税收入 、本期扣除金额 、含税销售金额 、 还有一个不含税销售额去填写、到时就可以体现你的差额部分 ; 这样来 ;就不用再缴纳税费的  、然后主表把这个不含税的销售额写在4栏次去 ; 就应该不用缴纳了。 你填写去看看 
你好;  你这个  注意下有一个小规模附列资料还得去写资料哈;     5%这个栏次里面; 有一个 全部含税收入 、本期扣除金额 、含税销售金额 、 还有一个不含税销售额去填写、到时就可以体现你的差额部分 ; 这样来 ;就不用再缴纳税费的  、然后主表把这个不含税的销售额写在4栏次去 ; 就应该不用缴纳了。 你填写去看看 
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你好;  你是租赁不动产; 你按5%税率部分在服务栏次去报;  预交的税费会自动出来抵减的;  
2023-07-17
在你的本地申报增值税时可以抵减已交的增值税
2023-07-17
普通发票你就直接填写在你的免税销售额。这个专用发票,如果说你开的是1%的啊,2%就填写在这个减免金额。
2022-01-02
你好 找你税务局给你维护下 预缴自己填写不了
2021-10-16
你好,最好去修改一下你的营业收入得一致
2021-07-13
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