你好; 你是租赁不动产; 你按5%税率部分在服务栏次去报; 预交的税费会自动出来抵减的;

你好老师,我今天申报遇到这样一个问题,我公司是小规模纳税人,开了专票含税是205345元,电子普票220000元,减按1%开具的发票.未达起征点,专票交税1个,普票免税,在申报系统里怎么填那个减免金额,是填专票的减免金额,还是专票和普票合计的2个税点的金额?
我咨询一个问题哦,公司是小规模,办理了跨区域涉税的,比如说我公司在北京,然后在河北有一个项目,这部分开票的税额我在河北已经交过了,在这次我在报税的时候这部分已交的税额怎么减掉呢?一般纳税人有附表可以填写,但是小规模没有附表可填写的地方,请问应该怎么弄呢?
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
这样填有错吗?要减掉60万
你好; 你之前不动产那边是预交了好多比例的;全额缴纳税费了吗?
之前开好票交的这样的在吉首市税务局
开的发票60几万是在古丈县开的
你好; 预交栏次 出来是你们的预交金额; 你去看看 这个 60多万只是部分预交哦 ; 到时如果预交完了。 就可以直接机构地不用缴纳了。直接抵减即可
是这样填的吗? 这个附列资料二要怎么填?
你只预交了1790.这个金额吗? 那就是这样来报的;
增值税只按635800-600000=35800金额交的增值税那我是不是要补交2万多的税?
你好; 对的; 就会产生缴纳的
那个减掉的60万是什么意思?那边吉首税务局说不用再交税了我这边该怎么填?
你好; 这个是出售还是出租; 出售的话;会减去房屋原值部分的
把房子卖出去的
那就得减去原值金额哈 ; 来计算增值税的
发票总共开了635800我应该怎么填?
635800-600000还剩35800这个申报表上怎么填?麻烦老师告诉一下
你好;你按5%计算缴纳; 这个是没有减免金额的; 不写减免表哈 ; 增值税不减免的;正常按照
填在这里吗?
是的;对的;按照不含税服务栏次5%这个栏次去报
那还得补交税?
你好; 你这个 注意下有一个小规模附列资料还得去写资料哈; 5%这个栏次里面; 有一个 全部含税收入 、本期扣除金额 、含税销售金额 、 还有一个不含税销售额去填写、到时就可以体现你的差额部分 ; 这样来 ;就不用再缴纳税费的 、然后主表把这个不含税的销售额写在4栏次去 ; 就应该不用缴纳了。 你填写去看看