你好; 你是租赁不动产; 你按5%税率部分在服务栏次去报; 预交的税费会自动出来抵减的;

原来高铁票是纸质版的时候,每年可抵扣的差旅进项有金额限制吗?
请问一下库存商品已经结转成本了,发现结转多了要怎么调整?怎么做分录
公司购买的基金到期,获得的收益怎么交税
老师,我们加油站促销,加油满200元送水或者手套,纸巾这些赠品,购进的货物可以开专票抵扣进项吗?还有赠送的赠品要视同销售做收入吗,我们老板想拿这进项票抵扣税又不做收入,还有如果做收入分录要怎么做,麻烦老师一一解答
外贸企业,成本如果是美元,哪个月计入成本我就按哪个月的汇率折算入账可以吗
老师 问下总公司和分支机构,分支机构不报增值税和所得税,全部都是总公司报吗
老师,我公司被法拍一块土地,无建筑物的,怎么做分录?当初购进土地的时候,好像当时会计是没有做入帐无形资产的,那我现在需要计提吗
你好老师,健身房可以开具房租发票么,对方公司把房租打到了我们公户上备注了房租,实际确实是我们租给了他们部分场地,但是我们经营范围也没有租赁场地这项
我们借用别人公司做业务,大概有利润130万,现在刚开始签订合同,想把这些利润转出来,有哪些方法
老师,非学历教育服务培训费属于教育经费吗?
这样填有错吗?要减掉60万
你好; 你之前不动产那边是预交了好多比例的;全额缴纳税费了吗?
之前开好票交的这样的在吉首市税务局
开的发票60几万是在古丈县开的
你好; 预交栏次 出来是你们的预交金额; 你去看看 这个 60多万只是部分预交哦 ; 到时如果预交完了。 就可以直接机构地不用缴纳了。直接抵减即可
是这样填的吗? 这个附列资料二要怎么填?
你只预交了1790.这个金额吗? 那就是这样来报的;
增值税只按635800-600000=35800金额交的增值税那我是不是要补交2万多的税?
你好; 对的; 就会产生缴纳的
那个减掉的60万是什么意思?那边吉首税务局说不用再交税了我这边该怎么填?
你好; 这个是出售还是出租; 出售的话;会减去房屋原值部分的
把房子卖出去的
那就得减去原值金额哈 ; 来计算增值税的
发票总共开了635800我应该怎么填?
635800-600000还剩35800这个申报表上怎么填?麻烦老师告诉一下
你好;你按5%计算缴纳; 这个是没有减免金额的; 不写减免表哈 ; 增值税不减免的;正常按照
填在这里吗?
是的;对的;按照不含税服务栏次5%这个栏次去报
那还得补交税?
你好; 你这个 注意下有一个小规模附列资料还得去写资料哈; 5%这个栏次里面; 有一个 全部含税收入 、本期扣除金额 、含税销售金额 、 还有一个不含税销售额去填写、到时就可以体现你的差额部分 ; 这样来 ;就不用再缴纳税费的 、然后主表把这个不含税的销售额写在4栏次去 ; 就应该不用缴纳了。 你填写去看看