您好,也是可以计入这个管理费用差旅费,或者说销售费用差旅费里面的。
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
公司员工带两个劳务人员(不是本公司的人)一起出差,公司员工代垫的差旅费要怎么报销?
老师,总公司员工和分公司一起出差,两公司是独立核算的,总公司员工可以在分公司报销差旅费吗?
老师,因公司业务需要,人员不够,由公司 意外的人员代替去外地出差。这种报销是由公司人员代替报销?还是实际本来报销??代替出差的这个人不是公司员工
老师,因公司业务需要,人员不够,由公司以外的人员代替去外地出差。这种报销是由公司人员代替报销?还是实际本人报销??代替出差的这个人不是公司员工。
老师:支付给个体工商户是写个人名字对吗
老师,客户打款到老板的私帐上,或用微信转到老板的微信,然后老板才从他私帐转到公帐,这种情况能做外帐吗?
老师,你好,请问一下,我先发出去货,但是没有给人家开具发票,我可以做 借:在途物资 待:库存商品吗?
老师你好:鸭血税率可以是免税吗?我们公司是生鲜配送公司
老师,环保行业增值税负税率多少?
老师,我们现在有一个客人,他没办法用他们的外币账户转账转到我们的建行USD账户,现在客人是想他私人付款,看我们有没有什么办法可以开能这样一个可以接收这种他们私人付款的账户?或者有什么其它的办法可以推荐
公司收到被投资公司的分红,计入投资收益,在收到分配的时候是不需要缴纳所得税吗?然后企业在企业所得税季报的时候是不是要填写投资收益,然后计算缴纳企业所得税?
老师,我们因为施工租赁了民房里几间房,涉及到用水用电,是我们除了房租外,额外按实际用量缴纳给房东,但这块开不了发票,怎么操作呢?
找朴老师,老师你上次这个是根据我发的这个原先的分录举的例子吗 假设以 “项目 A” 为例(一般计税 9%),完整分录如下: 发生项目成本(人工 100 万、材料 200 万,材料进项 26 万): 借:工程施工 - 合同成本 - 项目 A(人工费)100 万 工程施工 - 合同成本 - 项目 A(材料费)200 万 应交税费 - 进项税 26 万 贷:应付职工薪酬 100 万 应付账款 226 万 开出发票(含税 500 万,销项 41.28 万): 借:应收账款 - 业主 - 项目 A500 万 贷:工程结算 - 项目 A458.72 万(不含税) 应交税费 - 销项税 41.28 万 按完工进度确认收入成本(进度 60%,收入 550.46 万、成本 300 万): 借:主营业务成本 - 项目 A300 万 工程施工 - 合同毛利 - 项目 A250.46 万 贷:主营业务收入 - 项目 A550.46 万 项目完工结转: 借:工程结算 - 项目 A(累计不含税) 贷:工程施工 - 合同成本 - 项目 A(累计) 工程施工 - 合同毛利 - 项目 A(累计)
老师,我们是建筑公司,是被挂靠方,收了挂靠方的税差,因为对方提供的进账不够,从工程款中扣的税差,这部分我们做了其他业务收入了,结果发现收取的多了,现在要退给对方,我怎么做
这两个劳务人员的发票直接给我公司代垫员工,由这个代垫的员工来报销即可吗?因为像车票都是实名的,非公司员工的车票会显示公司以外人员的名字,这样可以由代垫员工直接报销吗?
也是可以的,正常报销就可以了。