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请问,我们公司组织了所有客户参加会议,主要就是两天培训和一天旅游,给客户收了一些费用(食宿和旅游费)交给我们,我们公司统一结账,这笔费用怎么入账呢,按收入还是预收的钱做账呢?

2023-07-18 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 14:21

你好,咱们统一收款,统一结账记录其他应付款。然后后面再支出去。

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齐红老师 解答 2023-07-18 14:21

然后咱本单位自己承担的,就直接计入费用。提前付款,计入预付账款。

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快账用户4115 追问 2023-07-18 14:23

那我们收到的会议费旅游费食宿费的发票可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-07-18 14:39

一般纳税人一般计税的,收到专用发票可以抵扣。

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快账用户4115 追问 2023-07-18 14:41

如果总共收了一万,结账后还剩下一些,这个钱入营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-07-18 14:45

你好,多收的钱不退,回去就记到营业外收入。

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快账用户4115 追问 2023-07-18 14:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-18 14:50

不客气,问题解决,请好评。

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你好,咱们统一收款,统一结账记录其他应付款。然后后面再支出去。
2023-07-18
同学你好 你开会务费有这个范围就行了
2021-03-17
你如果是税务 你这1000作为无票收入处理 没有发票的800不能税前扣除,只可内部消化
2019-09-16
同学你好,如果你要按照政府给你的款开发票的话,那你就需要这些商户给你开发票,这样增值税的链条才能完整,你的所得税税负才没有那么重。你的收入就是收到政府的款项给你和你拨付给商户之间的差额就是你真正的收入。
2022-05-29
你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
2023-03-30
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