您按照提示去检查一下,看看有没有收到作废的发票,咱已经抵扣了抵扣的,做进项转出就行了。

请教老师,税务局提示,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票13份,发票金额1015695.4元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈,反馈信息里怎么填?
近期拟单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况涉及发票一份,金额2568元,请你单位及时自查核实核实结果,请在30日内通过电子税务局反馈。这是啥意思
近期以单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票一份发票金额2568元,请你单位及时自查核实核实结果,请在30日内通过电子税务局反馈。咋回事,如何处理
经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票2份,发票金额122123.9元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。这是不是收到作废发票,需要做进项税转出处理呀?其他呢
您好老师,收到这个提示怎么处理企业缴纳罚款、滞纳金未进行纳税调整 经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这里没有说发票作废的情况,您可以去勾选平台去看一下。
有一张作废 发票税额169.81元抵扣了 其他都是正常的 我在国家税务发票认证平台查询了 其他5张认证的发票 都是正常的,是不是在电子税务局里做增值税申报修改,更正就行了?
是的 做进项转出处理就可以
我看了 提示 他系统里提示的发票5000223130,两张是没有作废的,我在国家税务发票认证平台查询的作废发票不一致
风险发票代码5000223130
这又是怎么回事呢?
你看一下这笔业务有没有不真实性的,然后发票有没有错误的?
我仔细核对一下,因为税务局通知你了,也可能是给你开发票的那一方出事了。
好的,我知道这个业务
是上个月 买电梯设备的业务
您去核对一下这个业务。
开发票单位和风险提示单位纳税申报人都是同一个人,办理的,这笔业务是有销售合同,并且银行已经支付这边钱,难道还需要做进项税额转出处理吗?
这种不构成虚开发票行为吧?
你好是不符合抵扣的,咱抵扣的才是做进项税额转出这个,咱要自己根据实际情况去检查。
意思是不能抵扣增值?
你好,因为不清楚你什么情况。税法列出来的那几种不能抵扣,然后虚开发票的也不能抵扣。
好的,我已经给老板说,属于虚开,开发票,让他补税,他不愿意
你通知老板就行,他知道问题是什么情况,然后李宝安会的结果也和他说一下,他心里有数,咱就不管了。
李宝安会的结果是啥意思?
打错字了,是把最坏的结果告诉老板一下。
给他讲一下,负法律责任,后果
对 是这样的 对的 是