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公司账户收入一笔钱933.2,其中100是主营业务收入,833.2是销售提成,怎么做凭证

2023-07-18 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 19:34

借:银行存款,贷:主营业务收入,其他应付款,应交税金应交增值税。

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快账用户8476 追问 2023-07-18 19:38

833.2是业务提成?

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快账用户8476 追问 2023-07-18 19:43

业务提成一级科目做成其他应付款?

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齐红老师 解答 2023-07-18 19:44

这可以挂其他应付款

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快账用户8476 追问 2023-07-18 20:28

哦!我就觉得管理费用不能坐在贷方

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齐红老师 解答 2023-07-18 20:31

那您的收入就要全额做收入

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快账用户8476 追问 2023-07-18 22:53

销项票如果大于进项票怎么办

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齐红老师 解答 2023-07-18 22:55

月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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快账用户8476 追问 2023-07-19 09:10

四月报销差旅费款未付 借:管理费用 贷:其他应付款 5月付款怎么做分录

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借:银行存款,贷:主营业务收入,其他应付款,应交税金应交增值税。
2023-07-18
管理费用可以做贷方 那么就是冲管理费用
2023-07-08
你好 借:主营业务收入 贷:应付账款
2022-01-07
您好,是的,是这个意思的。借方是库存商品
2022-07-09
你好,老师没办法确定。也许是可能他忘了。也许是以前已经结转过。
2023-05-26
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