你好 借:无形资产 累计折旧 贷:固定资产 累计摊销

老师购买的土地使用权,用于建造自用的厂房,在建造期间,土地使用权与地上建筑物分别入账无形资产和固定资产,但在在建期间,无形资产的摊销是不是要计入固定资产的建造成本里面? 我记得是这样的,但是后面更正的会计分录确是这样的
原会计2019年11月份时误将价值90多万的一批固定资产记入了原材料科目,现在要调整到固定资产科目,是否需要用以前年度损益调整科目,谢谢
用于建造厂房的土地使用权摊销金额在厂房建造期间计入在建工程成本,这个意思就是说,土地使用权是无形资产,然后将它慢慢摊销到固定资产当中,是土地使用权中自建房屋可无形资产和建筑物分配情况下的
事业单位以前年度购买的固定资产入了费用,现在要调整到另一个账套中入固定资产,如何做分录调整,账务处理
老师,,,请问房地一体,为什么不能把因修建学校购买的土地价款记到成本中,以后准入固定资产了按固定资产折旧,需要分开,把土地使用权计入无形资产中呢?
我们公司收到一笔补助资金用于厂房装修,请问这笔资金,我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修,有文件说明是补助装修款,收到的补助款也是直接付给装修公司的,请问税法上要做纳税调整吗?
个体户做这些:1.火锅技术教学、2.各类火锅底料销售、 3.线上直播底料销售需要那些经营范围呢
可以手机看课程吗?或者是现在什么app才可以看?
小规模公司,装修装饰服务,按几个点开票,税率是1%还是3%
老师好,请教老师一个问题:只有一个法人股东,分红如果必须要在12月份到手,不以年度财务报告为准,而是以第三季度季报或11月份财务报告为准,可以以此给股东分红吗?如果可以的话,以第三季度季报和11月份财务报告两者比较作股东分红决定,哪个更好?麻烦老师了
公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗 ,我不知道业务真实性
老师好!请问企业预收客户50000元预收款,按月利1分,计息3个月,等发货时如何做分录呢?
公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗
老师,客服给我们开票,把纳税人识别号弄错了。要要求他重开吗。之前已经开错红冲过一次了,有, 10张发票
公司直接转给个人的备用金 后面要花出去 有的有发票有的没有 怎么走账 直接公户转给个人吗 这个账怎么消
之前还没有计提折旧,是不是可以直接借:无形资产 贷:固定资产 就可以了
是的,这样就可以的