学员您好,是的,对的,是这样的

老师,我是小规模企业,填B类企业所得税申报表,公司季营业收入13万元,是含税的,无其他收入,请问在营业收入栏里填13万元:还是填13除以1.03所得到的不含税额?
你好,老师!我们公司1-3月份不含税销售额是74万多,4-6月份不含税销售额是6.8万多,1-6月份不含税销售额加起来是81.4万,申报企业所得税营业收入填的是81.4万,税务说金额不对,是什么原因?
小规模纳税人季报企业所得税的时候营业收入是不含税的销售金额吗?
小规模服务类企业。 收入开票(含税)38.5万,销售额,371287.13,增值税1.371288万 项目成本开票(含税)8万,金额79207.92,税额,792.08。 营业收入算不算增值税?营业成本算不算增值税?
老师,报企业所得税的营业收入和营业成本,是不是都填不含税金额?我是小规模企业,六月份我刚开业,开了一笔销售业务含税金额13万。
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,我们是合伙企业,那时候有分红,我们没分给大股东,而是直接分给大股东的基金管理人公司,那这样是不是大股东要去缴纳分红税呀?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
老师,我在做六月份账目时,因为就这一笔业务,小规模企业没超过30万,而且是普票,做账的时候就没有计提应交增值税。所以在生产的资产负债表的时候,营业收入和营业成本都是含税金额了。老师,这样的账目是不是错的?
学员您好,是的,对的这种不规范
老师,企业所得税已经报了,也没事吧?多交税了,不是少交税
你好,可以申请退税的, 没问题
老师,我刚算了一下,供货商开的13个点的税,我的成本那就少了,这样的话,利润我是不是就少算了啊,这样的话我少交税了
学员您好,是的,对的
老师,如果这样的情况,我该怎么做账报税呢?
老师,我该怎么弄
这种已经开票就只能如实申报,成本少可以其他提一些,如工资奖金计得多点