你把名称设置的明细一些 直接细分开

19:46<问答详情好,我想请问一下,就是报销的员工提供给我的微信支付凭证上面的客户名城跟他的发票有一点不一致怎么办?不过的确是微信支付上的销售方给的娜娜呢52023-05-0519:38发布37次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,支付的是一个整数的话,你做库存现金吧别让他出现这个微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我们是民间非营利组织,也没有库存现金,支付的不是个整数也,这个怎么办呢?是给了一些定额发票,微信支付的客户名称跟客户给的定额发票上面的章不一样有点出入?娜娜呢52023-05-0519:42发布56次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,那你别用这个微信支付的做原始凭证正常让他写一个报销单,实际有业务的拿着这个发票直接报销给个人。2023-05-0519:43齐红(答疑老师)如果你有微信支付的证明,这种有风险!一看就是虚开发票。追问那老师,比如哈他所微信支付的金额12.5,他定额发票是整数15元,那报销单可以写12.5吗?后面跟着这些发票?是否有风险呢?
19:46<问答详情好,我想请问一下,就是报销的员工提供给我的微信支付凭证上面的客户名城跟他的发票有一点不一致怎么办?不过的确是微信支付上的销售方给的娜娜呢52023-05-0519:38发布37次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,支付的是一个整数的话,你做库存现金吧别让他出现这个微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我们是民间非营利组织,也没有库存现金,支付的不是个整数也,这个怎么办呢?是给了一些定额发票,微信支付的客户名称跟客户给的定额发票上面的章不一样有点出入?娜娜呢52023-05-0519:42发布56次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,那你别用这个微信支付的做原始凭证正常让他写一个报销单,实际有业务的拿着这个发票直接报销给个人。2023-05-0519:43齐红(答疑老师)如果你有微信支付的证明,这种有风险!一看就是虚开发票。问追问你好,这笔业务是实际业务,定额发票也是销售方给的,就是实际消费的金额跟定额发票的金额不一致,销售方多给了,也是有风险吗?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师单位的电器件材料名称有多种叫法 ,其实是一种东西,入库时会有三四个名字,出库时也随变挑一个名字出,现在就出现库存显示有数量但是实际没有东西,出库出乱套了。这个再入库时就必须统一名称吗?有时不同供应商送货时同样是a产品,不同供应商名称不一样,所以会同一个产品出现好多名称。这个问题怎么解决呢
老师您好!老师我现在是组装机器采购各种配件来,我现在配件是归纳到原材料科目。组装成成品之后入库到仓库就变成库存商品又是另外一个名称。(假设名称是B)做进销存时这个B名称的金额是写销售出去不含税价格吗?还有就是有一些配件数量不多没有发票怎么办
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
是说库存商品设置大类然后,再分不同名字去设置明细,是一个产品但是不用名字可以混用。这个有时候财务都不清楚a就是b 我们去库管入库,库管写出库单,交单财务,财务做材料出库,所以财务对东西不熟悉的话就不知道谁跟谁是一回事
对的 你可以设置明细科目 最好是对产品熟悉一下 不然没法做账
入库有时叫a或者b,出库时都写的b,这个样不行吧!其实b和a是一个东西,最后a剩下了,b出多了。尤其是量大的东西,还看不出负库存来
那就是最好还是有个材料会计,也要做到对入库商品特别了解才行对吧。没别的好办法了对吧。
不行 同一个东西就用一个名字
说白了会计如果做材料出库,就必须对库存商品了解对吧。也就是会计库管的能力都要有?
但是不同供应商 叫法不一样,那就是入库时就要明确是什么,入准确才可以。?
同学你好 对的 这个肯定要明确是什么
那就是从一开始入库就要做到同种商品名称一致才可以,不能出现2个或者2个以上名称对吧。我们名称太多了 一个东西叫了4-6个名字。
这得要求库管入库 时要灵活?因为她是根据入库单入库,她可能也没有去问清楚没有落实好,直接就按照单子新添加名称了
对的 同一种货物商品设置一个明细科目就可以
A-可以叫 A1 A2 A3 对吧,但是入库的时候要熟悉商品才能入对 对吧。
嗯 这样 操作就可以的