您好, 开的红字发票按照负数入账就行的
老师,您好!2018年,我公司为小规模纳税人开具了5000元发票,2020年我公司为一般纳税人,当时开具5000元的发票,付款方要求提供专票,请问我们现在重新开具红字发票和蓝字发票后,账务上要如何处理?
我公司2019年开了一张4160的普票(3%),因为要退对方3280元,所以开了全额4160元的红字发票,但是差额880元重新开了正数免税发票.( 我们今年疫情免税),现在880的税额怎么入账??
老师,您好,我们21年1-2月份一共开具了20万的普通发票,同时开了一张95000元的红冲发票(红冲20年10月份的发票),请问在小规模纳税人季度收入不超过30万元的规定下,我们是还能开具10万以为的普通发票吗?这个红冲发票到底是算21年,还是20年呢?
.某自行车厂为一般纳税人,适用税率13%,2020年8月份发生下列业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票,价款200 000元、增值税26 000元,货已验收入库,款已付;另开具转账支票一张支付购进原材料的运费、税额10900元,取得某运输公司开具的增值税专用发票,运费10000元、增值税900元 (2)购进机器设备一台用于增值税应税项目,取得增值税专用发票,价款50 000元、增值税6500元,款已付 (3)购进复印机一台取得增值税专用发票,价款20000元、税额2600元;为职工食堂购置用具一批,取得增值税专用发票,价款10000元、税额1300元 (4)向当地某商场销售自行车800辆,开具增值税专用发票,不含税单价300元/辆,商场当月付清了全部货款,因质量问题,该厂给与了2%的销售折让,并开具红字发票 (5)向个体户销售自行车零配件,取得现金收入2260元,开具普通发票 (1)计算当月的销项税额 (2)计算当月的进项税额 (3)计算当月应纳的增值税
业为增值税小规模纳税人,2018年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明价款为10000元,增值税税额为1600元。当月销售产品开具的值税普通发票注明含税价款为123600元,适用的征收率为3%。不考虑其他因素,该企业2018年8月应交纳的增值税税额为()元。这里计算为什么没有算入1600的增值税?
老师,建筑施工企业预缴企业所得税填的销售收入是含税的还是不含税?
老师,我司和A公司签订了合同。现在业务还没有正式走,我司没有生产出来,也没有实际交货,A公司现在缺少进项发票,让我司先按合同把票开进来。下月再走货打款。请问这样我司有税务风险吗?
民非企业缴纳没风险保证金怎么做账啊,走什么科目
老师好,社保我们员工缴的都是按当地最低基数缴的吗?如果个人想多交一些或者说足额缴怎么操作?
注销个体户,系统一直提醒有条个人所得税未申报,该怎么操作前往报税也一直不成功
老师!餐饮行业符合留底退税的要求吗?
老师您好,车间,工资,电费一天的成本怎么算出来。 例如:四月份原材料:18585.13吨 款462478元 销售:16541.37吨 款629500元 车间费用:247797元 当月工资:76272元 电费:40000元 管理费用:9984元 其他业务收入:100元 销售费用和财务费用为零0️⃣
请问老师,单位2024年度,账面补做了2019-2023年的费用,请问在2024年企业所得税汇算清缴前可以扣除么?如果不能扣除,政策依据是什么?
公司就老板一个人,办公地用自己名下的房子,物业费可以认证抵扣吗
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢