您好,使用日期,要按照4月份的实际使用日期录入的

在金蝶系统里录固定资产卡片,7月做六月份的账,我入账日期选6月,系统提示要在一个会计期间内,我怎么做呢
公司购固定资产,发票日期是2022年5月,但当时发票还没有给我,2023年1月发票才给我,我入到2023年1月份,固定资产卡片入账日期和开始使用日期分别该写什么时候
固定资产,比如4月就买来使用,6月才开发票,账是要入7月份录固定资产卡片,这个资产录入使用日期要怎么录,怎么做账比较方便
我21年1月付款并收到固定资产的发票,但是这个固定资产我4月份才投入使用,这个账上要怎么入账和计提折旧呢
税法规定对未投入使用的固定资产不计提折旧,比方21年1月买了一辆车发票也是1月份收到的,但是这车4月份才用,我要怎么入账呢?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
那录入固定资产卡片,5.6两个月的折旧要怎么做,补在7月吗
嗯对补在7月就可以的
那您看下,我在7月录固定资产卡片,前面计提期数,计提金额都要写上吧(比如5月使用,发票6月,7月补录),要写一个月期数,一个月累计,7月账里也要补录6月的计提,7月份的自己可以生成,是这样吗
对的,是这个意思的,没问题的
资产残值,一般需要录入吗,老师
那个是正常录入的哈
还有老师,比如先开的发票,东西次月到,那收到发票怎么先做账
那你们就是先做一个在途物资了这个
老师,营业单位里没有的,偶尔开具小金额发票,没关系吧,如果买的东西入了库存商品,后面又给员工,是借管理费用 贷 库存商品吗
对的,偶尔的话没关系