您好,使用日期,要按照4月份的实际使用日期录入的

老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
那录入固定资产卡片,5.6两个月的折旧要怎么做,补在7月吗
嗯对补在7月就可以的
那您看下,我在7月录固定资产卡片,前面计提期数,计提金额都要写上吧(比如5月使用,发票6月,7月补录),要写一个月期数,一个月累计,7月账里也要补录6月的计提,7月份的自己可以生成,是这样吗
对的,是这个意思的,没问题的
资产残值,一般需要录入吗,老师
那个是正常录入的哈
还有老师,比如先开的发票,东西次月到,那收到发票怎么先做账
那你们就是先做一个在途物资了这个
老师,营业单位里没有的,偶尔开具小金额发票,没关系吧,如果买的东西入了库存商品,后面又给员工,是借管理费用 贷 库存商品吗
对的,偶尔的话没关系