(1)发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 委托加工物资属于资产类科目,是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。 (2)支付加工费时: 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资
老师,委托加工物资委托方和受托方的分录怎么写呢
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
委托加工,加工的东西不涉及消费税,请问站在委托方的角度和站在受托方的角度,会计分录,分别怎么处理?请老师给出委托方和受托方的分录,两个哦而且要完整流程!完整流程!谢谢
老师,您好。请问下我们发生委托加工物资退回,已经做了以前年度损益调整。后续我们相应委托第三方的加工也不做了,那退回的委托加工物资怎么冲平呢?
老师你好❗我们企业委托其他企业加工,我们给对方材料!完整分录怎么做,从委托到完成❓
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月水电费和物业费共130000元,但是10月份才开票回来。请问一下7-9月能不能提先暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录详细指导一下,谢谢
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月的水电费和物业费和130000元,10月份才开票回来,7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录指导一下,谢谢
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月的水电费和物业费和130000元,10月份才开票回来,7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录指导一下,谢谢
老师,公司报销总有一些账是没有发票的,这些不是需要年底调增吗?但是年底怎么计算这些数据呢?直接查一年的账吗?如果不是的话,那平时怎么记呢?
老师你好,总公司合并申报企业所得税,分公司只开票,没有成本,上传财务报表利润表是有利润的,这样需要缴纳税款吗
电子税局网上成品油的发票没有下载按钮,还能去哪里下载呢
老师年终奖的税率怎么算的
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的都是开:住宿费,请问一下产生的物业费、水电费计入哪个会计科目?
老师您好 请问下 现在不是申报企业所得税时要填计提职工薪酬么 我们公司是本月发放上个月的 申报的呢是申报发放的金额 我正好跨年所以我一月申报的个税是去年12月份的 可是我计提时候按照每个月计提的 所以计提金额就会少,这个怎么办
你好老师,我们注册资本是500万,已经缴纳400万,现在要减资到100万,请问多缴纳的300万,能退还给股东吗?
不写发出这一笔行吗
你好!第一个分录就是啊
我实际做帐的时候可不可以不写
你好!这个是要写的了。
那前面是贷原材料,后面不也应该是贷原材料吗
你好!这个看情况了。你实际是原材料,就可以入原材料。
关键是前面是原材料,后面是库存商品,也不对应啊
你好!是发出去是原材料,生产后,你可以继续当原材料继续用,也可以直接卖,当库存商品
但是这可以种计法对损益有影响吗
你好!这个不影响损益了
但是有一笔委托加工物资在借方,期末的时候还要进行结转吗
你好!你收回这部分材料就平了