进入福利的进项,要进项转出

老师您好,请问物业公司收门面电费是要做主营业务收入,但交电费是门面和公司电梯电费是一个总表,交门面电费是主营业务成本,电梯电费是公司交属于管理费用,这两个分不开,应该怎么办
老师你好,请问我公司是一般纳税人,我们和别的公司共有一个电表,电表的户名是对方公司,这个电表基都是我们交电费,电力局开出来的专票是多方的抬头,这个进项我们怎么样才可以抵扣
请问,公司的电费是一个总表,电力公司按这个总表收费 ,但分办公楼和食堂 都分别有自己安有分表,食堂的电费要进入职工福利 这个电费发票里的进项要怎么处理
老师 请问一下 公司宿舍和办公楼是一个总表 宿舍灯楼的电费是15360元,这个电费进福利费,这部分进项转出金额怎么算啊 是直接用15360*0.13吗
老师,我们公司里有一个食堂,所有员工都在食堂就餐,采购的这些副食品必须要发票吗?平常开收据,每个月开一次发票可以吗?这部分费用直接计入管理费用-职工福利费可以吗?谢谢
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
进项转出的分录怎么写呢
借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出
我收到票的时候不是做了借应交税费-应交增值税进项税额的吗
收到票的时候,要做 借应交税费-应交增值税-进项税额
那进项转出科目就有余额喽
还有就是 另外一个公司在我司搞建设,用我们公司的电,电费也是我们公司统一出的 他们付相应的电费给我们 这部分电分的进项要不要转出呢
这部分电分的进项 不要转出
但是有一部分电费是他们出的啊 这个进项可以不用转出吗
是,这个进项可以不用转出
我不转出 对方要电费分割单 他们要做进项啊
我们不开电费发票给他们,仅仅有电费分割单,他们无法做进项
哦 有分割单可以税前扣除
有分割单可以税前扣除
分割单是我们公司开具吗 要不要加盖财务章
分割单是我们公司开具
需要的,要加盖财务章
是不是还需要附上电费的发票一并给对方公司
需要附上电费的发票复印件,一并给对方公司