你好;这个是可以退税的; 可以的 、但是要去看你是否符合; 主要是看你产品要归到木材板材的哪一类,不同的商品编码退税率也不一样

请问老师,我们公司是生产型出口企业,一般贸易,收购了原木加工成家具后出口,退税率是13%,出口税率是0,这种情况我收购来的原木可以做退税吗?是按照10%退税吗?退税申报表该如何填写?
老师,进出口公司,购进的桦木板材,可以退税吗
老师,我们公司是做贸易的,从泰国进口一批木薯淀粉,再出口到加拿大,这种情况有退税可以申请嘛?
老师,请问出口贸易公司,批发出口木质层板可以退税吗?
老师,请问进出口贸易公司申请退税可以挂:其他应收款吗?
老师 已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬改怎么填写呢
老师,小规模普票开了一张十几万的票,前提是一个月没有超30万,课本上说的,一个月不超十万,那我这个需要交吗
公司锣鼓队购买锣鼓等乐器参加比赛如何计账?低于1000元每件
老师,个人卖东西给我们公司,不能开票,去税务局代开开几个点,税率怎么收
老师好,年报实缴资本错填为零,现在做减资受影响吗?税务申报报表中实收资本是45万。2.新公司法5年认缴出资时间过渡期到多会?谢谢
老师 我这家供应商 实际已经支付完了 但是 分录应该是不合适 导致应付账款 贷方还有个247.5 这个怎么平账呢
集团公司为子公司及本部员工购买补充医疗保险如何记账?
请问老师可以举例说明:什么交易不属于企业合并且其发生时既不影响会计利润,也不影响应纳所得税额,因资产或负债的账面价值与计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产
单位锣鼓队购买锣鼓等乐器如何计账?
请问老师相关分录: 甲公司2025年度利润总额为1 200万元,上年亏损200万元,本年度自行研发新技术,根据税法规定研发费用可以加计扣除300万元(尚未形成无形资产),计提坏账准备100万元,其他权益工具投资公允价值上升400万元,递延所得税资产年初余额50万元(系经营亏损),递延所得税负债年初余额为0,适用所得税税率为25%,未来期间不会变化,且未来有足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异,不存在其他纳税调整事项。
老师麻烦帮我看一下就是这个,我们批发过来然后出口可以退税吗?
你好; 要去查看下编码是否符合退税; 去电子税务局去查询下这个产品的退税率
好的!我去看看
好的; 你去看看 编码对应的退税率
老师!我弱弱的再问一句在电子税务局的哪个模块里面查?老师勿怪,纯小白,谢谢谢谢
你好; 没事的;这个慢慢就熟悉 ;登陆电子税务局,点击【我要办税】--【出口退税管理】选择【出口退税分类管理查询】到时查询相应的商品的出口退税率,则选择【出口退税率查询】,输入商品的名称代码,即可查询相应的税率。
好的谢谢老师,我等会儿回去操作一下看看,谢谢您
嗯。 试试看看;因为各地系统不一样 ; 或者是有的地方系统是 1. 登录电子税务局,点击进入我要查询-出口退税信息查询。 2. 在左侧菜单中点击“出口商品退税率查询”,筛选商品名称或商品代码,就可以查询到所查商品的征税率和退税率