你好,需要看你当地税局的管理,我这边是不需要备案的

老师 增值税加计抵减 因还有待抵扣税额 没有用到加计抵减 加计抵减需要入账吗
加计抵减用单独备案吗
增值税加计抵减需要备案吗?
本月不交增值税,但享受加计抵减政策,加计抵减需要做账吗?
本月增值税加计抵减完期末有余额,不需要缴纳增值税,还需要把加计抵减税额转到营业外收入吗?
老师公司账户收到一笔总工会经费集中账户支付的退费 ,请问怎么做账务处理
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
直接填申报表四是吗?
你好,是的,是这样的
我公司的经营范围是机械租赁建筑安装工程,近年来的业务一直是配备操作人员的机械租赁,开出的发票也是9%的建筑服务其他建筑服务:机械租赁,税务局核定说属于现代服务中的机械租赁,必须做增值税加计抵减申报,请问老师税务局处理的对吗?
你好,是的,是这样的
老师,意思是税务处理的是正确的?
你好,是的,税务处理的是正确的
带操作员的机械租赁属于现代服务是吗?应该享受加计抵减增值税是吗?
你好,带操作员的机械租赁,这个是建筑施工,不是现代服务行业啊 不带才属于的
税务局下通知让改正,我是必须服从?还是有其他方法可以不改正?
你好,需要与税局沟通,说明实际情况才是的
我已经说明了,税务局人员说实质就是经营租赁,虽然说拿出相关文件税务局仍然让改,说是引起风险点了就得改,老师这种情况怎么办?
你好,带操作员的机械租赁,这个不是经营租赁,而是建筑施工才对啊
老师,现在是税务局非让改之前年度的申报表,他们说引起风险点了,我想问一下有没有什么办法不改?其实改了后会给公司退一大笔钱,但是我怕以后再让改还得交罚款
你好,需要与税局沟通,说明实际情况才是的 带操作员的机械租赁,这个不是经营租赁,而是建筑施工才对 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我想请教老师,和税务局沟通不管用有没有其他办法,走其他程序
你好,这个就只能是沟通,没有其他办法的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。