你好!你想做,也可以,但是要更正汇算
去年做的暂估,也结转了成本,没有收到票,汇算清缴调增了。汇算后收到了部分发票,现在这个帐怎么做呢?
老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
老师 ,去年销售今年收到对应的成本票,年底未暂估过像这种情况怎么做账
老师你好,去年暂估了材料,今年才收到票,和暂估的单价不一致,去年暂估时已结转成本了,这应该怎么调?谢谢
老师你好,去年底销售的货物,未结转成本,这个月才收到发票,未做暂估,应该怎么去结转成本呢。汇算也过了。
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
那直接在这个月去结转成本可以不
你好!当今年的是可以