你好!你想做,也可以,但是要更正汇算

老师 ,去年销售今年收到对应的成本票,年底未暂估过像这种情况怎么做账
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
老师你好,去年暂估了材料,今年才收到票,和暂估的单价不一致,去年暂估时已结转成本了,这应该怎么调?谢谢
#提问#请问老师原来物业开票选的就是企业管理服务—物业管理服务,怎么今天开票就不能开让换成生产生活服务—物业管理,谢谢
请问老师,我公司收到购买厂房及办公楼的发票,我公司是入账 固定资产---厂房办公楼对吧,然后都需要缴纳什么税呢
请问老师,公司发给实习生工资,能否公户发一部分,现金在发一部分呢
是不是海南的公司都需要在工商年报那里填写报关信息?
老师好,请问甲、乙两公司,5/6汇甲公司1万,到6/2甲还乙公司1万,搞要怎么写好?
养鸡场两个工人工资记入成本还是费用
我们跟个人买的混凝土,对公支付,这样有什么税务风险?
客户抽到开业红包怎么做账啊
老师,您好。如果年中分红,导致。年末的资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润这个勾稽关系。怎么办?
出差点咖啡属于差旅费还是福利费?
那直接在这个月去结转成本可以不
你好!当今年的是可以