可以计入销售费用-广告费
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗
那能计入销售费用-办公费嘛?因为计入广告费,年终汇算清缴不能全部当费用
办公费不合适,可管理费用-信息费
计入哪个更合适呢?计入信息费是不是年终可以全部当费用
计入信息费,年终可以全部当费用
计入信息费更合适是不
计入信息费更合适
那我前面两个季度都计入广告费了,不影响吧?会不会容易稽查呢?还是把前面两个季度都改成信息费啊?还有我对公转账的时候会备注广告费有影响吗
把前面两个季度都改成信息费即可
对公备注也没事儿是吧?
对公备注也没事儿
计入管理费用-信息费,为啥不计入销售费用-信息费呢?
计入销售费用-信息费,也是可以的。
好滴,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,我想再问下,我们是小规模纳税人,增值税季度报表填的是收入138871.28元,增值税额填的是138871.28*3%=4166.14元。但是我的账务处理主营业务收入是138871.28元,营业外收入-税费减免是138871.28*1%=1388.72元,这样对嘛
若不用交增值税 ,可以这样处理