同学你好 根据企业所得税法,适用的基本税率为20%,企业所得税法实施条例以优惠形式将税率减为10%。 根据我国的协定规定,部分国家或地区可以减免。如我国与美国的协定税率为10%、内地与香港的安排为5%(条件是香港投资方的股权比例在25%以上)。 因此,外商投资企业,给香港母公司分派股利,一般需要缴纳5%的所得税
有限责任公司性质的盈利缴纳完企业所得税后,分红需要缴纳企业所得税分红吗 是否是因为现在有这方面的企业所得税优惠政策,如果没有优惠政策的话,需要缴纳几个点的企业所得税分红税款。
公司股东是个人的分红个税按20%缴纳?有其他优惠政策吗?
你好!合伙企业收到自然人合伙人股息红利所得税税收优惠的财政奖励资金,按营业外收入计算,是否需要缴纳增值税,分配给自然人合伙人是上生产经营所得税还是偶然所得个税?
外资公司,股份为香港人,分红时产生的分红税,是按20%计算缴纳吗,是否有优惠政策
老师 1、有限责任公司(自然人独资)还可以投资某分公司吗成为分公司的股东。 2、他们之间的分红是否享受居民企业间的股息、红利等权益性投资收益免税收入。 3、分公司如果不并入总公司汇缴清算企业所得税,它是否就不能享受小微企业的所得税优惠政策,那就只能按照20%所得税征收?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
股东是香港人,自然人独资。给股东个人分红时,申报个人所得税的股息红利所得,是否有优惠政策
股东是香港人分红需要缴纳个人所得税
税率按20%计算吗,和国内一样?
嗯 这个是一样的哦