同学你好 你们收到钱没开发票出去吗

老师您好,注册了一年的小规模公司经营不善现在要注销,公司银行流水有投资款进来50万,支付了搭简易铁棚,买了设备,银行转出厂租2个月租金无发票,提取现金发了工资给甲,有一两个月也在银行发了工资给甲,备注是工资,但是个税申报的是法人乙,未给乙发过工资,没买过社保公积金等,债权债务已结清,但是一直没有建账,也无销售业务,未申请过发票,1、现在注销税要建账吗?2、如果不建账税局来查会不会罚款?3、个税要更正申报回甲吗?4、租的厂房是其中一个股东(非法人代表)控股的公司的,转账又转给了股东个人,发票怎么办?有点复杂,辛苦老师解答了
2.某食品加工厂属于增值税一般纳税人,当年8月发生以下经营业务: (1)销售各种食品,增值税专用发票注明不含税价款220万元,其中有一笔20万元的业务给予5%的现金折扣; (2)受某大型企业委托加工一批月饼,收取加工费(不含税) 1万元; (3)将自产的一批月饼作为职工福利发给职工,市场价格(不含税) 2万元; (4)为了推广产品,特设立一个非独立核算的销售点,直接向消费者销售月饼等副食品,当月企业共销售产品取得含税销售额22.6万; (5)当月采购面粉10万元(不含增值税),与面粉厂达成协议,用本公司10万的月饼抵应付的10万元购货款,双方互不欠账,只开具收据,没有开具增值税专用发票。 (其他资料:当月可以抵扣的进项税额为7.25万元,假定所有进项税额发票通过认证。)要求:根据以上资料回答以下问题 (1)逐项计算每笔业务的销项税额 (2)计算企业当期应纳增值税税额
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
请问下,公司经营时间一段时间了,5月份变成了一般纳税人,每个月有进项发票400万左右,但是没有销项发票,公司主要业务是代理商,将工厂食品买回来,卖给个人或者小门店,无法取的销项发票,该怎么报税
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
老师您好,我们没有开发票出去
你们做的未开票收入吗
是的,老师
因为我们的客户是主要乡镇的小店子,他们不要我们开发票
那你得做未开票收入呀