你好 你这个要作为固定资产清理科目的

请问下长投账面价值1000和固定资产清理1200的差异计入资产处置损益200么
用固定资产转长期股权投资时,固定资产要先转入清理吗?
老师好,这个题目我能这样写分录吗? 借:长期股权投资-投资成本 1900 累计折旧400 贷:固定资产 1600 资产处置损益700 。 能这样直接写吗?还是要走固定资产清理写分录?
老师好,请问这道题的分录我可以这样写吗? 借:长期股权投资-投资成本10000 贷:股本1000,资本公积-股本溢价9000 借:资本公积-股本溢价400 贷:银行存款400 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产清理 1000 借:长期股权投资-投资成本1200 贷:固定资产清理 1000 资产处置损益 200 长期股权投资初始成本=10000+1200=11200 被投资方可辨认净资产公允价值份额=40000×25%=10000 所以初始成本为11200万元
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
老师,我们是挂靠方,不般纳税人,农民工工资是从自己公司开劳务票好,还是单独从个体工商户劳务公司走好
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据入账这样行不行?如果不行的话有什么好方法吗?
老师好,小规模纳税人能开3个点的专票吗?
李霞老师在问你一下可以吗?
应收应付预收预付,实操中这4个科目是只能用应收预收或者应付预付吗?经常说的一预到底是什么意思
如果月报的话,要交是吧
老师,个体户季报增值税的,这个月开了15万出去,这个季度不用交增值税吧
让法人扫码,以办税员的身份进去开票可以吗
老师,这是什么意思,我应该怎么操作或者是找税务部门吗? 图过大,上传不了,显示: 错误 非数电发票试点纳税人,未核定数电发票票种,不允许开票
公司想做转股,后期公司也会注销,那么账上欠股东的钱要怎么处理,账上没有那么多钱还款。
固定资产清理,要转资产处置损益吗
是的,这个差额是放到资产处置损益科目的