你工商年报怎么做的?这个是外账吗?

注册资本100万A占股20% B占股 80%,A投了30万,10万变成资本公积.现在a转10%给B,资本公积是变20万吗?借银行存款 30 贷实收资本一A 20 资本公积10。后面 借实收资本一A 10 ,贷实收资本一B 10?资本公积怎么处理
我们要做股权转让,转让前一个股东是占股3%,个人,未实缴,一个是占股67%,个人,已缴纳32万,一个是占股30%,公司入股的,已全额实缴,总实收资本是100万,转让后是三个股东凑出10%转让给新来的股东,实收资本还是100万,新加入的股东投资40万,占股10%,分录借:银行存款40,贷:实收资本10,资本公积30,假如那个已全额实缴的股东(转让前30)转让3%,那就前面已做的实收资本转回3%的金额,借:实收资本3万,贷:银行存款3万,这样对不对,是这样理解吗?
老师,您好,之前入账了一笔借:库存商品30万,贷:实收资本30万,现在要把30万归还给给股东,可以,写:借:实收资本30贷:银行存款30吗?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预收账款30万冲掉呢?
公司欠法人30万,挂在科目是:其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金,以下2种方式哪种比较好呢? ①:直接债转资本金 借:其他应付款—法人 贷:实收资本—法人 ②:法人先转30万给公司账户作为实收资本,然后从公账归还其他应付款30万。 借:银行存款 贷:实收资本—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
工商年报今年的还没有报,是外账
你好,这个账务处理是今年做的吗?第一个如果是的话可以。
老师如果是去年入账的话,是怎么弄啊,工商上,实收资本是0
你好,工商局里面的实缴是零的话,也可以这么做的,但是你需要跟你税务局那边说一下,这个实收资本之前你已经申报上了数据。
老师,如果是外账的话,是不是实收资本不能归还股东啊,那样的话是不是得交印花税,属于抽逃资金了呀
对的,是的,是这么做的。