你好,这些费用记入工程施工-间接费用-差旅费/住宿费
老师,您好,请教下我公司生产制造业,找一安装公司去工地安装,对方开了一张7万专票的建筑服务*劳务费,入什么科目
您好老师,公司业务是在全国做建筑服务.安装服务,那在外地发生的住宿费,客运服务费,餐费,火车费,汽油费,借方计入什么科目呢?
你好老师,公司是做建筑服务*安装服务费,能后开出去的发票备注栏中项目地址都是各个外省的,那请问发生的各个外地住宿费、高速公路通行费,汽油费,火车票,他的分录是怎么做的呢?
您好,请问下,公司的经理报销接待公司的客户(发生有住宿费、机票费、dd快车客运服务费、餐费、做飞机的保险费)这些都 是开公司发票,持发票过来报销,这个怎么分类入账,机票费dd快车费入、机票保险哪个科目?
老师,我们公司临时工在我们场地搬运时发生餐费,计入什么费用,招待费还是福利费还是成本?很急谢谢,临时工工资是外服发的,外服开给我门的票是“业务外包服务费”
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
1.是列的这些费用,全部计入工程施工吗?2.那计入工程施工,是不是要把工程施工金额全部结转到借方主营业务成本啊?
是的,最终要转入成本科目