你好,这些费用记入工程施工-间接费用-差旅费/住宿费
老师,您好,请教下我公司生产制造业,找一安装公司去工地安装,对方开了一张7万专票的建筑服务*劳务费,入什么科目
您好老师,公司业务是在全国做建筑服务.安装服务,那在外地发生的住宿费,客运服务费,餐费,火车费,汽油费,借方计入什么科目呢?
你好老师,公司是做建筑服务*安装服务费,能后开出去的发票备注栏中项目地址都是各个外省的,那请问发生的各个外地住宿费、高速公路通行费,汽油费,火车票,他的分录是怎么做的呢?
您好,请问下,公司的经理报销接待公司的客户(发生有住宿费、机票费、dd快车客运服务费、餐费、做飞机的保险费)这些都 是开公司发票,持发票过来报销,这个怎么分类入账,机票费dd快车费入、机票保险哪个科目?
老师,我们公司临时工在我们场地搬运时发生餐费,计入什么费用,招待费还是福利费还是成本?很急谢谢,临时工工资是外服发的,外服开给我门的票是“业务外包服务费”
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
1.是列的这些费用,全部计入工程施工吗?2.那计入工程施工,是不是要把工程施工金额全部结转到借方主营业务成本啊?
是的,最终要转入成本科目