您好,借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (买了就赠送也不入固定资产了

请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户,那是入什么费用可以不用交税啊?(听老师的课说:1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品, 如果是通过积分反馈赠礼品的话,那我们是要拟什么合同吗?还是只要个人签名就可以?我们入账时写什么费用呢?业务招待费?
您好,向客户免费赠送我们公司购进的设备,但是按年收取服务费。我们只确认了服务费收入,现在税局要求视同销售,那我视同销售时怎么做分录么?借方写什么科目呢
请问一下这个组成计税价格是怎么计算的呢?我们公外购了商品成本1000元,进项税额130元,现在免费赠送给客户,现在税务局要求按组成计税价格视同销售申报税款,请问老师这个怎么计算呢?请老师写成我们应该申报增值税税额是多少可以吗?谢谢
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
老师,您好,我们公司借给别人钱,现在税务说要把这些往来款视同销售,然后确认34万利息收入,但是34万是不含税金额,另外还有6%的增值税,我现在写分录,借:其他应收款34万 贷:其他业务收入34 贷:应交税费应交增值税销项税额20400,那么借方差的20400记到哪里
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
我上一年没有入库存商品,直接入成本费用了,可以吗
老师,我们以后,如果购进设备赠送客户,然后收取服务费,视同销售要做您上边发的分录。 收取服务费时再做一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
您好啊,咱购入时可以 借:库存商品 进项 贷:银行 这样库存商品也是0 是的呢,收取服务费确认收入再交税,不过咱为啥要送给客户啊,这样确认2次收入,不能说租给客户么,收这个服务费是租金
我们是送GPS设备,收服务费,业务一直是这样的,设备是免费提供的
不可以的,客户不同意,有的客户是大企业,他们那边要求的必须是服务费发票
您好,明白了,祝您生活愉快
那老师我之前直接入费用,没有入库存商品,应该不用调账了吧,最后库存商品也会结转到成本费用中,以后做账时再入库存商品
您好,那咱收入没有对应成本,这个毛利会很高哦,虽然不影响利润
老师,免费赠送购进的设备,我们视同销售时按购进价格确认收入可以吗?平进平出,一进一销持平
您好,本来就平进平出嘛,您购入做库存商品,销售时结转成本,就是平进平出,进项和销项也是平的
明白了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~