您好,这个是属于先做预付的

老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
就是我客户要开咨询的票,现在咨询的票不是不能核定呀,一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程管理服务,专业设计服务,规划设计管理,图文设计制作,工业设计服务,广告设计、代理,平面设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这个是营业范围,这种要怎么处理呢?他就是要来咨询服务的,咨询的又核定不了,到时候查到了会有滞纳金什么的,咨询的不是千八呀,核定的是技术服务是千三,少交税了
王雁鸣老师,就是我客户要开咨询的票,现在咨询的票不是不能核定呀,一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程管理服务,专业设计服务,规划设计管理,图文设计制作,工业设计服务,广告设计、代理,平面设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这个是营业范围,这种要怎么处理呢?他就是要来咨询服务的,咨询的又核定不了,到时候查到了会有滞纳金什么的,咨询的不是千八呀,核定的是技术服务是千三,少交税了 ,
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
厂里在外面买10000多元的洗衣液,卖给员工或者客户,但是我们公司生产洗脸巾,我们入库,入什么科目
老师您好!外购商品送客户,金额较小,不做视同销售,不入库,直接做销售费用,进项税额怎么入账,进项转出吗?分录怎么做
请问有经验的老师,公司被税务预警要补报往年的无票收入,说明写完了50w,现在需要把50万的无票收入做一个详细说明,钱到个人账户,去哪了,但是也不敢写这么直白,我直接写?,怎么委婉的写,2、其次我需要写哪月份收到多少钱吗,需要均到12个月吗,改报表是不是要改12个月报表,我能直接写一个月吗?
老师,新公司,没几笔业务,还有几个月一笔业务都没有,会计凭证如何装订
电商,没法有进项发票,也没销项(汽配 跟别人拿到拆车件再自己修理 根本不可能说换个供应商就有发票这回事 所以这个路不用想)。上季度利润20万左右,怎么规划降低税费?
会计培训机构开密训班,请的老师讲课,老师给会计学堂开培训费还是开咨询费发票
一般纳税人除了火车票,机票是普票也能抵扣外,还有其他的吗
12月1日报年终奖,但是在12月发的,没关系吧?
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
买进来 卖出去 该怎么做账务处理呢老师
借 预付 贷 银行 借 银行 贷 收入 借 成本 贷 预付
老师1、这个借 主营业务成本 贷 预付账款 摘要写的是什么呢 2 、因为预付卡买进来开不了专票,所以基本上没有进项抵扣不了,这样税负率会过高,会有什么问题吗? 3、我们开的是专业技术服务的专票 这个有问题吗?
摘要就是预先支付款项,税负率是没问题的和这个