您好,这个是属于先做预付的
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
就是我客户要开咨询的票,现在咨询的票不是不能核定呀,一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程管理服务,专业设计服务,规划设计管理,图文设计制作,工业设计服务,广告设计、代理,平面设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这个是营业范围,这种要怎么处理呢?他就是要来咨询服务的,咨询的又核定不了,到时候查到了会有滞纳金什么的,咨询的不是千八呀,核定的是技术服务是千三,少交税了
王雁鸣老师,就是我客户要开咨询的票,现在咨询的票不是不能核定呀,一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程管理服务,专业设计服务,规划设计管理,图文设计制作,工业设计服务,广告设计、代理,平面设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这个是营业范围,这种要怎么处理呢?他就是要来咨询服务的,咨询的又核定不了,到时候查到了会有滞纳金什么的,咨询的不是千八呀,核定的是技术服务是千三,少交税了 ,
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
问下老师,为什么运输费不计入设备成本再*10%抵扣应纳税额?
您好,老师, 不是当月增加的固定资产下月再计提折旧,当月减少的固定资产当月仍计提吗 为什么这道题C选项还是对的呢
汇算清缴时,长期待摊费用装修费应该填在哪
老师,供应商给的溢价计入什么科目呢,比如是进了100000万的货,23年的溢价是3万,实际支付货款时只支付了7万。
持票方把电子银行承兑汇票背入我公司,且对方银行帐户显示了我公司的名称。但我公司帐户上查询不到背书转让记录及签收记录。是否可以认为我公司没有签收。但开票银行同样显示了我公司的名称。
公司零申报税人员采集怎样输入
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报
买进来 卖出去 该怎么做账务处理呢老师
借 预付 贷 银行 借 银行 贷 收入 借 成本 贷 预付
老师1、这个借 主营业务成本 贷 预付账款 摘要写的是什么呢 2 、因为预付卡买进来开不了专票,所以基本上没有进项抵扣不了,这样税负率会过高,会有什么问题吗? 3、我们开的是专业技术服务的专票 这个有问题吗?
摘要就是预先支付款项,税负率是没问题的和这个