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上期留抵税,本期抵减如何做账呀?不用体现直接减吗?

2023-07-22 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-22 20:08

您好,这种是不用直接减的

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快账用户3389 追问 2023-07-22 20:12

那怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-07-22 20:14

就是借 应交税费 未交增值税  贷 应交税费 未交增值税 转出未交增值税

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快账用户3389 追问 2023-07-22 20:17

比如本期要交32366的税,上期留抵13000

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齐红老师 解答 2023-07-22 20:18

这个只是做留底的,分录的金额13000

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您好,这种是不用直接减的
2023-07-22
同学,你好!请稍等 上期留抵税额的会计分录   1、结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税(需要转出未交的增值税)     贷:应交税费——应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费-应交增值税(销项税额)     贷:应交税费——应交增值税(需要转出未交的增值税)   3、结转应缴纳增值税(进项税额和销项税额的差额):   借:应交税费——应交增值税(需要转出未的交增值税)     贷:应交税费——应缴增值税(未交增值税)   4、实际交纳时   借:应交税费——应交增值税(未交增值税)     贷:银行存款
2022-02-26
可以的,可以这么做的。
2022-07-12
对的,是的,附表四可以填写本期发生额, 实际抵扣金额,不要填写。账上减免的删除。
2023-03-06
1,期初 2,申请以后才可以的 你直接申报时抵减就可以了
2022-07-08
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