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6月多结转成本或者7月有退货

老师,借:库存商品,贷:生产成本 和 借:主营业务成本,贷:库存商品 这两笔分录有啥区别,分别对应啥时候用
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
老师,6月分录:借:主营业务成本100 贷:库存商品 -100 7月分录:借:主营业务成本-100 贷:库存商品100 是啥意思,为啥要这样做分录
借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录是什么意思
你好,老师,酒店盘点后,分录是借库存商品100,贷方是冲减小商品采购成本,贷主营业务成本-100,不理解这个分录?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
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老师,比如6月底买的材料100元没全部用完,7月才用完,6月和7月成本和库存需要怎么写分录
你是生产制造企业?
不是,是餐饮行业,月底购买的材料没用完
根据实际领用金额做账。 借:主营业务成本 贷:库存商品