你好,就是职工旅游的吗?如果是的话福利费
请问旅游业公司付给分包公司的钱,分包公司给旅游的公司开具增值税发票后,旅游公司怎么做会计分录? 借:主营业务成本 应缴税费—进项吗 贷:银行存款 如果旅游公司采取差额纳税方法,这个进项税做在账上有什么用?
甲旅游公司为增值税一般纳税人本年五月提供旅游服务,取得价款212万元(含增值税),提供旅游服务的过程中,支付相关住宿费,餐饮费等53万元取得合规增值税发票要求,对甲旅游公司上述业务进行账务处理。
4.甲旅游公司为增值税一般纳税人,本年5月提供旅游服务取得价款212万元(含增值税),提供旅游服务的过程中,支付相关住宿费、餐饮费等53万元,取得合规增值税发票。要求:对甲旅游公司上达业务进行账务处理。
光明旅行社为增值税一般纳税人,选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游,取得旅游价税合计总营业额106万元,其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费,住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元;另一个团队与旅游地旅游公司合作接团,支付接团旅游费用15.9万元。(均取得增值税普通发票),款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票,注明进项税额0.2万元。其他业务略。 (1)计算光明旅行社应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。(2)如果光明旅行社为小规模纳税人,计算应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。
老师,公司组织客户旅游,旅游公司开的发票名称:旅游服务-综合服务费 应计入管理费用-业务招待费用吗?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以