你好,之前没有记账入库的油,需要补做入账处理 现在销售出去了 借:应收账款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 , 贷:相关科目

老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
老师,我们是销售成品油的,也有化工原料,比如,氨水,肥料类的,比如进的氨水卖完经常有一些氨水桶可以便宜处理掉,但没有单独进氨水桶,我们卖出氨水桶时候客户也需要我开票,但账上没有库存可以结成本,要怎么处理呢?
老师,请问我们公司是饲料生产企业,2022年收了销售饲料公司的货款,做了收入,但是没有给销售公司开票,销售公司挂的应付账款借方,现在23年我们想把去年没开给销售公司的票开了,对我们公司要怎么做账?会面临什么问题?
老师我们销售成桶的油,但是我们公司主要是生产销售饲料的,油是我们之前买多了,用不完,所以卖掉,之前没有记账入库,所以现在销售出去了我怎么写分录
老师我们销售成桶的油,但是我们公司主要是生产销售饲料的,油不是我们的主营业务,是我们之前买多了,用不完,所以卖掉一部分,去年购买的没有记账,所以这个月卖掉一部分我收到钱,借银行存款,贷其他业务收入,怎么结转成本呢借其他业务成本,贷方我当时没有入库,原材料和库存商品都是0
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
贷什么科目,库存商品吗
之前没有入库,贷库存商品就会导致商品成负数
你好,这个成桶的油,你们购进的时候入账借方科目是什么,现在结转的时候贷方就是什么科目
之前借方没有
之前没有入库
请仔细看我回复的内容
补入账的分录 借原材料,贷以前年度损益调整 可以吗老师
然后借以前年度损益调整 贷利润分配—未分配利润
你好,不可以,因为补入账的,贷方不是 以前年度损益调整 科目
那我贷方写什么
你好,购进的时候,贷方是应付账款,银行存款这样的科目
这个材料当时是去年买的,当时没有入账,也不知道当时买的价格
(是针对这个回复有什么疑问吗)
这批油不是今年买的
你好,去年买的,当时没有入账,那现在发现了也是补做入账处理啊
去年都付过钱了,我贷方在写银行存款不是对不上账了
你好,那你去年付钱的时候,所做的分录是什么呢?
去年没有账,今年4月份才建的账
你好,去年都付过钱了,那补做购进成桶的油,分录就是 借:原材料,贷:银行存款
去年付的钱,我当月贷方银行存款是不是我银行账对不上了
你好,请看你前后描述,之前没有做账,现在补做账,补做了之后才可以做到银行账实相符啊