您好,同学,请稍等下
我们公司成立有一个物业公司,电费还没有改为物业公司的,7月的电费还是由我司承担,我司收到发票已入费用,但是7月收住户的电费又是物业公司收了。是否7月物业公司做收入,然后我司和物业公司签署一个协议,我司开电费发票给物业公司,物业公司再入成本。我司收到物业公司转回的款,做收入。
老师,您好!我想问一下物业公司预收了今年5月到明年6月的物业费,其中最后一个月是免费赠送的,都开了收据,没有开发票,应该怎么做账呀?
老师,公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
老师,公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
物业公司,赠送业主物业费记账为 借:应收账款 -100 贷:主营业务收入 -100,对吗?第二个月做账时发现赠送的100里面有60是停车费,那账务需要怎么调整呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
你好,2022年账上是怎么做的?如果没有做的话,借长期待摊费用,贷银行 9月1号到12月底的 借利润分配,未分配利润 贷长期待摊费用 有发票的汇算清缴,纳税调减就可以的 然后今年一到七月份的借管理费用 贷长期待摊费用 赠送的六个月,如果没有给你开发票的话,你可以不用做。
能不能这样做:借:预付账款,贷:银行存款 年底把今年的费用转入:借:管理费用 贷:预付账款,明年开始月月分摊:借 管理费用 贷 预付账款
其他的不做处理了
可以的,可以这么做的。