先/1.01与普票收入一起合计填报
小规模纳税人无票收入在申报增值税时填哪里
老师您好,小规模纳税人无票收入增值税申报表填在哪里
小规模纳税人的无票收入在报税时,填在哪个表?
小规模纳税人报税时无票收入填在哪里?
小规模纳税人专票,普票,无票收入填在申报表哪个位置
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
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填在哪个报税表?
就是主表里填报第3栏和10栏
第三栏是其他增值税发票不含销售额对吗
是的,合计超过30万才填这个
不是第一栏吗?
没超过30万就填第10栏
超过30万了
那就是填在主表第3栏,减免税明细表2-4列填不含税金额*2%
(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)这个什么情况填这里?
先未开票收款/1.01与普票不含收入一起合计填报第3栏
我刚说的那个第一栏什么情况填写呢?
第1栏=2%2B3栏的合计的哈
哦哦,第一栏是对2和3栏自动求和是吗?
是的,就是自动求和的哈
多谢多谢老师
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