您好,对的,一般都是看之前的账务处理
老师,我想问一下,一个小规模纳税人公司要变成一般纳税人公司要注意账务上哪些问题,提前处理什么什么事项,会有什么涉税风险
老师 我想问一下 如果我们老板有几个公司 然后A公司的钱用于B公司生产经营采购货物 这个需要怎么做账 要注意什么点 涉不涉及到缴税
老师您好,我想咨询一下,我有一个企业,好久都没有业务了,想销户,请问,需要怎么办理手续?是先去税务局吗?什么时候去工商局
老师我单位是总分公司,分公司是独立核算的,企业所得税也是单独缴纳的,现在想注销,总公司亏损,分公司有点盈利,如果注销会不会涉及到个税问题
请问各位老师,我在电子税务局财务负责人没挂名,但我是我们公司唯一一个会计,办税员和开票人复合人名都不是我。我只是负责偶尔开票,主要任务是做账和报税。没有挂名任何身份,如果公司有问题,我是否承担责任? 我们公司是小规模财务公司,为客户提供代帐服务包括涉及开票,注册,公司转让这些也在做,如果客户公司有问题,我是否担责? 客户公司财务负责人,办税员,开票人名什么也都不是我
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师我们账上有150万的预收账款 ,应付账款有45万 是不是这个账上有未处理完的业务,不能注销啊
嗯对是这意思的,需要处理
老师 法人欠公户一百多万 是不是也得还回来,然后平完账剩余的缴纳个人所得税,然后再给法人个人,对吗?这个个人所得税的税率就是百分之二十五吗?有没有优惠政策?
嗯对是这样计算的,没错