你好,不对的,这个需要异地预缴,你开了发票预缴,或者是你先预缴再开发票都可以的,然后在企业所在地申报的时候,你可以正常抵扣 先开外经证,然后开了发票,次月15号之前预缴税款在异地预缴。
1、建筑公司甲在A市,接了一项工程在A市B县,公司甲要求项目会计在A市B县给项目管理人员申报工资个税,但是B县税务局不办理,说需要外经证,或者要公司甲自己申报,请问如何申报? 2、A市公司甲接了B市一项工程,分包给B市公司乙,乙公司要求项目会计以乙公司的名义在当地税务局申报个税,请问如何申报?
公司项目在外地,甲方公司需要外经证 ,那我们公司需要在项目所在地预缴税款,清包工,3个点,预缴是按照3个点,在项目所在地全额预缴吗?
我司在外地的工程项目,收到劳务公司开具的3%(建筑服务*劳务费)发票,在电子税务局办了外管证,现在去外地税局预交税款,税局要求我必须代扣代缴劳务个税?请问劳务的个税不是劳务公司代扣代缴吗?我付款给劳务公司了的
老师,请问在同市不同区中标的项目,甲方要求在项目所在地预缴税款。需要开外经证吗?项目所在地和公司所在地是同在南京市的,只是不在同一个区
请教:外地项目是否需要外管问题: 我是甲公司, 甲,公司所在地A,项目地B 乙,公司所在地C,项目地B 甲公司已给乙公司开具发票,税款已交到A地,未在B地办理外经证。 现在乙公司要我公司帮忙去项目地B地办理外经证预缴税款。 请问我公司未办外经证,未预缴税款,税款交到公司所在地了对不对?我公司还需要去项目地预缴税款吗?这个业务流程应该是什么顺序?谢谢老师
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
你回到企业所在地申报的时候,可以正常抵扣。
老师外经证怎么办?公司自己当月开具发票,然后当月拿着发票到项目地预缴税款,次月抵扣税款?
首先,登录电子税务局,在页面上找到“我要办税”,然后选择“综合信息报告”模块; 第二步:在“综合信息报告中”找到“税源信息报告”进入; 第三步:然后再选择“跨区域涉税事项报告”; 第四步:这里申请页面跳转,填写本次办理外经证的基本信息,然后核对信息,最后提交即可;
预缴的时候,你在电子税务局找增值税及附加税预缴申报表,在这里面预缴就可以,到这个不用去项目所在地,次月申报的时候你可以正常抵扣。
就是正常我不需要去项目地,也不需要去税局大厅就把外经证和预缴都办理了是吗
对的,是的,是这么做的。
老师,因为我是兼职会计,当月给乙公司开具发票后我次月做账就直接申报交税了。没做外经证,也没预缴。 现在乙公司做差额纳税,让我公司帮忙跑一下要到项目地办理预缴,我怎么办呢
那就现在需要补上的,你预交的税款在以后可以继续抵扣。
老师,那如果现在我办理外经证再申报预缴税款,我之前在公司地交的税怎么办?发票需要作废吗。
之前已经缴纳了就缴纳了,别修改了。
还有其他的项目吗?你预缴的税款,你在本地的项目正常申报的时候可以抵扣。
外地项目预缴税款可以抵扣公司地税款吗?我公司所在地和项目地是在一省内,乙公司是省外,乙公司把资料快递我公司让帮忙预缴税款,资料有跨区域涉税事项报告表,预缴增值税表,涉税事项反馈表还有合同发票复印件等,乙公司实行差额征税,我公司预缴税款是不是需要给对方提供啊?
可以 你们之间是什么关系?
他是分包给你的嘛。
是的,这么看是分包,对方现在需要我预缴税款的票据,我没有
你好,你先预缴税款,你预缴了之后,他们交税的时候可以扣除这个分包款再预交。
好的,知道了,谢谢老师
不要客气,工作愉快。