有抵扣进项,就不适应优惠,按13%确认销项

一般纳税人销售使用过的固定资产,2020年取得的,未抵扣过进项。应按3%减按2%吧?
一般纳税人销售自己使用过的固定资产,选择简易征收依照3%减按2%缴纳增值税时,按1%缴纳增值税吗?
一般纳税人销售自己使用过房屋(2016年6月购进来的),适用于这个规定么?一般纳税人销售自己使用过的固定资产按照简易办法价款1.03*2%
单选()可以选择按简易办法按照3%征收率计算缴纳增值税A一般纳税人销售旧货B一般纳税人销售外购的自来水C,一般纳税人销售自产的用动物毒素制成的生物制品D,一般纳税人销售自己使用过的,不得抵扣且未抵扣进项税的固定资产
老师,我公司是一般纳税人企业,销售自己使用过的固定资产(该固定资产抵过进项税),该固定资产购入时进项税是17%,现在我按17%还是13%计算销项税呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
公司购入一台设备9000元,旧设备回收-1000了,我们支付供应商8000元。供应商开来8000元的发票
供应商应开具9000元的发票
我司要开票吗?
是的,需要开具1000元的发票
旧设备回收1000元发票供应商不要
对方可以不要,但要求对方开具9000元发票
旧设备回收1000元发票我要开出来吗?
旧设备回收1000元发票,我要开出来