你好,你们是简易计税政策,不允许抵扣的,可以啊。

销售使用过的固定资产怎么开票。(进项未抵扣)发票开票税率3%减按2%
一般纳税人销售自己使用过的固定资产不得抵抗且未抵扣的,3%减按2%征收,为什么按13%计算销项税会税负太重呢,销项税不是代为收取购买方的钱吗?
老师,一般纳税人销售自己使用过的固定资产,为什么不允许抵扣进项税,按照简易办法3%减按2%征收
纳税人销售使用过得固定资产,按3%减按2%征收,那么购买方是按3%进行抵扣的嘛
一般纳税人销售使用过的固定资产,2020年取得的,未抵扣过进项。应按3%减按2%吧?
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
意思这种情况,是可以简易计税的吧
你好,不太清楚你们单位是不是简易计税的,你得看你实际业务。
如你取得的发票不合格,这种不可以。
取得发票是普票。没有抵扣过进项
你好,那就是不是政策不允许抵扣,你看一下你们是简易计税开的低税率的3%吗?
嗯嗯,现在想问的是,这种情况销售固定资产,适用增值税税率。是3%,还是13%?
好,13%的税率,因为这个不是政策不允许抵扣,是你们取得的发票不合格,没有抵扣
那如果因为公司是销售免税产品,取得进项不能抵扣,这个就属于可以用简易3%的吧。
对的,是的,可以这么做的。