你好,直接在工资表造表的时候应付工资前加扣款蓝
老师,生产人员造成包装材料损失100元,走其工资部分扣出来,这个分录怎么写
老师,生产人员造成包装材料损失100元,走其工资部分扣出来,这个分录怎么写 借:待处理财产损益,贷:周转材料 借:其他应收款,贷:待处理财产损益 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款 最后应付职工薪酬怎么转呢
老师,生产人员造成原材料包装材料损失100元,走其工资部分扣出来,怎么体现原材料损失和这个扣款收入呀这个分录怎么写
老师,生产人员造成原材料包装材料损失100元,走其工资部分扣出来,工资表已加扣款栏,做账时怎么体现原材料损失和这个扣款收入呀这个分录怎么写
老师由于员工问题造成产品返工,产品原来原材料包装报废,又重新领用了包装,这个成本走员工工资扣的100元, 发放工资时分录怎么写,然后员工扣款账务怎么处理
老师,关联公司间存货调拨如何挂账
老师你好,我是小微企业季报,我第一次申报,问一下我在电子税务局里报利润表是报4-6月的,还是1-6月的。
收到发票后就是库存商品增多是吧
老师 一般纳税人 转出未交增值税 它一直显示借方余额吗?
个税零申报怎么操作的,祥细一点的步骤
老师,请问外请劳务工他们每天的业务是500元一天,总共做了三天,请问能每天每人写一张收据,我们直接付现给他们吗?这个允许税前扣除否
老师,工程施工有余额,是填在资产负债表的工程物资那一栏吗?
老师,上手把5月份的银行流水做到4月份的账本里去了,我取期初书的时候要怎么调整?
老师好,A公司投资了B公司,持股90%,但是实缴出资是A公司法人以个人名义出资的,现在想要注销A公司,需要先从B公司退出嘛
老师,有个客户说好了不要发票,我们按未开票收入已经记账报税了,过了好几个月又让开票了,这个税务方面怎么处理啊,分录怎么做啊
是加了,可是做账分录怎么写呢
你好,这个不需要做账体现出来。因为是应付工资前扣除
那材料不是损失了么
你的材料损失做账没?