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各位老师你好,请问一下,公司已经给客户开票了假如金额是10万,客户在回款时以产品质量问题少回500,且不给红冲发票,这500怎么做账务处理呢? 借:营业外支出,贷:应收账款 这样正确吗?

2023-07-25 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 21:27

可以的可以这么做的。

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快账用户4120 追问 2023-07-25 22:03

好的,谢谢哈

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齐红老师 解答 2023-07-25 22:16

不用客气,早点休息

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相关问题讨论
可以的可以这么做的。
2023-07-25
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
同学您好!这个如果有折扣其实是扣除成本,比如供应商给你回扣,您之前会计分录借:原材料 应交税费 贷:应付账款,冲掉回扣部分借:原材料 负数 贷:应付账款 负数
2024-05-20
剩下的不退的计入营业外收入
2025-01-10
您好同学,您做的是正确的,没问题
2022-01-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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