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6月给客户开的发票,款已收到。7月客户说发票内容有误,要求重新开,这个会计分录怎么做?

2023-07-26 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-26 09:09

你好!你6月怎么做的分录,7月就做同样的,只是金额写负数

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快账用户2252 追问 2023-07-26 09:11

银行存款也能写负数吗,当时是收了钱的

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快账用户2252 追问 2023-07-26 09:12

当时的会计分录是借银行存款,贷销项税,主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-07-26 09:15

你好!是的。你不是7月又重新开了吗?又也个正数的

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相关问题讨论
你好!你6月怎么做的分录,7月就做同样的,只是金额写负数
2023-07-26
你好1;   是的;如果发票开错了。 可以红冲; 重新开的;  购买方抵扣了吗 
2023-07-07
你好,这个是已经抵扣了吗?如果是的话,借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2022-08-25
你好借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2021-07-12
同学您好 是专票还是普票的
2021-05-13
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