7月收到款直接按无票收入做账就是了 呀
请问客户未付款货己发,我们发票是客户打了款后才开涉及跨月,我要怎么做分录,能让我在账上看到客户应付我的款呢
6月的单子做应收,7月收到的客户款,是香港汇款,客户不需要发票,请问怎么做分录呢?
7月份的单子应付账款,客户是8月份给我开的发票,我该怎么做分录呢?
请问,我老板有A、B两生产企业公司,A公司收到外单,出口由易达通全权负责,外单客户把货款打到老板开立的香港外汇帐户(户不属于AB公司账户),为什么香港外汇账户收款后又要轻给易达通呢
6月给客户开的发票,款已收到。7月客户说发票内容有误,要求重新开,这个会计分录怎么做?
收到这种党建活动室维修费,应该怎么做分录?
农产品收购或者销售发票都是按照9%的税率计算抵扣吗
老师如果财务报表和账上极度不符,譬如资产总计不是小微了,人为调整往来科目,变成小微!请问这样操作风险大吗?
老师,你好!我们公司控股了一个新公司,新公司现在只给我们现在公司人员缴纳养老保险,其他也没有开展业务,那公司人员工资在哪个公司申报
固定资产销售开票,要计入营业收入吗
已付机械费用16000元,经过沟通确实无法收回发票,如何做账,已付16000元挂应付账款
老师,如果房东个人名义租厂房给我们公司,需要我们公司要上电子税务局申请代开租金发票,然后房东个人授权开具发票吗,还是房东自己去税务所代开就可以了啊
公司有未开票收入,增值税申报了未开票收入即不含税收入,但是财务报表是含税价做账申报,这样我们财务报表和增值税申报表有个销项额之差,这样需要修改财务报表分录吗
新建公司财务负责人如何绑定公司对公账户。
老师你好 请问公司销售二手车,二手车统一发票已开5万,公司没有给开发票,对公已收款11.7万,车的账面价值是11.3万,这种情况下如何做账务处理,增值税和企业所得税如何申报?
但这个单子是6月的单子,我想把利润做到6月
那就做到6月份确认收入就是了呀
就是想问怎么做分录。。。
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项