你好,电子设备普通的空调二三年可以的,不用动。
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
企业有两个软件(一样),一个19年9月10万入了管理费用-其他,一个20年10月10万入了管理费用-其他。20年审计调整,发现了20年的软件及错科目,调入了无形资产,并补提3个月折旧。企业21年以为审计补的是19年的。故在21年做账借:管理费用-其他:-10,借无形资产10;补3个月折旧,借管理费用-摊销-(3个月摊销金额),贷累计折旧。这个应该不对,本年度审计应该怎么写分录,将其调入正确的账务处理?麻烦老师详细解答(无意冒犯,之前有老师挺不负责的,我打上百个字问,老师回十个字,且答非所问)
请问:更正以前年度的折旧费,2022年发现2019-2021年的累计折旧二级科没按资产分类直接用资产名称,2019-2021年计提折旧时: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧-大众汽车 -美的空调 这种情况现在更正按资产分类入帐,需要按2019-2021年原凭证红字再蓝色更正吗? 还是做一笔分录直接把累计折旧明细科目余额转到正确的分类科目,如: 贷:累计折旧-大众汽车(负数金额) -美的空调(负数金额) 贷:累计折旧-运输工具(正数金额) -家具器具用具等(正数金额)
老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师我21年5月空调折旧按3年旧了,现在发现错了,现在折旧表打算改回5年,金额是2989.25,金额不大,我是不是可以这个月做一张冲红的凭证借:管理费用-折旧费负数2989.25;贷:累计折旧-空调负数2989.25;然后按5年的数据继续折旧?可以这样处理吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
普通空调按三年可以的。
郭老师帮忙看一下我折旧表,按3年可以是吗?
是普通空调吧,如果是的话可以的。
是那种吸顶的,有的一拖一,有的一拖3的,那种
老师是这样的空调
你好,这是中央空调的吧。
应该和你的房屋一块做固定资产。
老师21年买的空调那时候我们还是租赁的办公室,22年买的办公室我们没有自己用出租给别人了,我们23年5月收回自己装修了一下,现在自己用了。我还是不太明白您说的(和房屋一起做固定资产?)
现在的房屋是你们单位自己的吗?如果是自己的话,和房屋一块做,在建工程完工之后转固定资产这个意思。
老师是的,22年6月买的,当时是二手买了 的,出租给别人的。23年5月收回后装修好自己搬进去自己用了,把老的空调也移过来了,老师您的意思是要把空调金额做到房屋的固定资产去吗?那不是就要交房产税了?
你好对的,需要缴纳的。
老师那折旧表这样做,缴纳房产税了申报了把空调金额加进去就可以吗?
可以的,可以这么做的。
老师那装修费不用进固定资产吧?做长期待摊费用,房子购买是400多万,装修费20多万,
能依附在建筑物上面,就就像墙皮,你的地板,排风系统这些需要和房屋一块做,固定资产这些属于一附在建筑物的 柜子,椅子,桌子,这些你可以单独做。
房屋22年5月就做了固定资产了,23年5月才收回自己装修自己用的,那现在把这些加进去重新计算折旧金额吗。不可以分开做固定资产和折旧吗?
对的,是的,是这么做的。
老师我装修费4月份-6月份有陆续开来发票,我4-6月都做了长期待摊费用,但是还没有开始待摊,现在我不打算待摊了,想一次性入费用,可以这个月借:管理费用--办公费;贷方:长期待摊费用,这样可以吗?都
金额不大的可以,金额大的有风险。
每年收入3千万左右,装修25左右
建议按照三年来分摊。