清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理/营业外收入 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师你好,公司是一个设计院,生产工具就是电脑,固定资产账面上有很多电脑和笔记本电脑,折旧已经提完,好多电脑都已经不能用了,像这样的情况应该怎么做账务处理呢?具体麻烦给我说一下,谢谢啦!
老师,2022年12月份购入一台电脑计入固定资产,2023年2月电脑有问题,供应商答应给全额退款,2月怎么做账务处理啊,2023年1月已经计提了一笔累计折旧。
老师您好,单位有一台新买的电脑已经入固定资产了,过3个月后想把这台电脑给其他公司使用,本单位怎么做账务处理?怎么处理已经入好的固定资产?
老师您好,有台显示器经检测无法维修,需要重新换显示器一台,之前的配套电脑已入固定资产,这个需要怎么处置,怎么做
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
入的固定资产明细那怎么处理
计入固定资产-电子设备
就是这个固定资产明细那已经计入固定资产-电子设备,卖了的话是把这个删掉吗
销售了,就要做固定资产清理的分录。