你好装修 一般计税的可以

关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
请问老师,建筑装修合同,异地施工跨区域涉税事项报告里经营方式选建筑安装还是装饰装修?如果是装饰装修增值税预缴也是2%的税率吗?
跨区域涉税事项报告,经营方式选择,建筑安装还是装修是根据所签订的合同内容吗?如果是水电安装的话就属于建筑安装,如果是装修就属于装饰装修,是吗?
我们接了一个本地公司的劳务分包,工程地点在外地,我们也需要办理外经证吗,但是我填跨区域涉税事项报告的时候经营方式只有两种选择,一个是建筑安装,一个是装修装饰,没有建筑劳务怎么处理
老师,合同名称是装饰装修项目施工合同,是不是也需要异地预交税金?预交方式是否和建筑安装一样?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司可以把4-6月的租金按月开票给租客吗?
你好老师,我们公司准备招聘一个非正式坐班的人员,属于劳务报酬,想问下这个劳务报酬是否可以直接在所得税税前扣除?
老师,您好,我们公司是被挂靠建筑公司一般纳税人,张三挂靠我们公司道路维修工程50万,甲方目前还没有钱给要张三垫支,张三汇款20万元到我们公司账户购买材料和人工,以后工程款到再退20万给他,请问,张三汇这20万到公司会有什么风险?
您好,企业所得税汇算清缴,固定资产折旧本年计提5万元,本年因固定资产清理折旧减少1万,填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表的本年折旧、摊销额是填5万,还是4万呢; 另外如果是按照5万填写,这1万有什么特别注意事项吗,需要在哪里进行体现吗
外贸企业,出口退税勾选后需要用途确认吗?
民非企业用不用税务登记
老师,公司有车,收到中国人寿开的车险发票,发票金额不含车船税金额。缴纳印花税是按发票金额?还是发票加车船税金额合计呢?
老板垫付的钱,其他应付款,现在归还老板,公账打私人账,有规定一次打多少,一个月打几次,在税务上不会出现风险,打款备注往来还是还款
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联