附在负数发票的凭证后边就是
我公司作为销方,在前几个月开具了一份发票给对方公司,对方公司已经抵扣了,这个月发现发票里面的内容有点问题,所以根据错误的发票开了负数发票,然后又重新开了正确的发票,请问我们给对方公司寄发票的时候要连着负数发票的抵扣联一起寄出去吗还是只用寄正确的发票给对方呢
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师,本月发生退货,开具了销项负数发票。之前开出去的正数专票,后面两联,因为对方未抵扣,给我寄回了,这两联发票如何处理呢
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
一人服务公司。对公账户利息收入。怎么入账? 月末如何结转
请问老师,收到培训费发票,财务上如何核算,计入什么会计科目?
老师,这个题 已知条件中优先股分红500万元,包含上年的未派发股息300万 和后边的已知条件,累计拖欠优先股股息一元每股 这两个已知条件,有什么关系?
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧