你好!这个计入销售费用更合适

请问房地产企业:1、售楼部装修支出是计入销售费用,还是计入开发成本-开发间接费用; 2、售楼部购入沙盘是计入销售费用吗; 3、什么业务下,在取得增值税专票也不能抵扣; 4、取得增值税专票税率高于本企业的税率,可以抵扣吧。谢谢!
公司是做销售外购的电梯进行销售和安装经营范围:批发零售:机电设备、电梯及配件、制冷设备、智能化设备、消防器材、照明设备、不锈钢制品、家用电器、办公用品、计算机软硬件、电子产品、建材;电梯、中央空调的安装及维修;钢结构的设计与施工;装饰工程设计与施工;企业管理咨询。 现在我的客服要我给我给他开张百分之九的税率的发票 我可以开什么内容 对方是房地产
老师,我们是做房地产开发的,现在用做售楼部的商业后期会进行出售,现在售楼部装的中央空调计入什么科目
我们是房地产开发企业,楼体的广告制作和安装是应该计入销售费用还是主体工程
我们是房地产企业,售楼部后期做公共配套用,现阶段的软装、硬装、中央空调应计入“销售费用”还是计入“开发成本”?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账