其实这样子不规范的。

发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
老师,去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
老师请问2022年的费用发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款,这种情况做2023年汇算清缴时还用调增吗
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
这样做可以的吧,问题是老板拿来的发票不太及时所以拿来的就都入账里了不涉及到期间损益,而且在2023年5月份汇算清缴前就已经做账了
2023年1月份做的,大概有2022年7-12月份的发票,原来公司没有经营好些票领导也没拿来,后来经营了就把票都拿来了
你好,其实这个正规的做法涉及到以前年度损益调整,然后修改去年的年报和汇算
以前年度损益最后不都是到利润分配-未分配利润里了吗,那还调整2022年的年报和汇算清缴干什么呀,我是都入账在2023年1月份的账上了
你好虽然说是这样,但是,有这个以前年度损益调整就会涉及到以前年度的企业所得税。 最终的差额才调到利润分配分配利润。
2022年没有往外开票
利润是负数
你好,利润是负数,也要修改年报和汇算。因为以后弥补亏损的金额不同了
修改哪个年度的年报和汇算清缴呀
你好!修改22年的年报和汇算
怎么修改呀,我是做账到2023年账上了
你好!账是做以前年度损益调整,但是数据是要调22年的。 比如22年的费用发票,23年拿到,但是也应该作为22年的费用填入汇算清缴报表